你好; 可以的; 可以 预估价值来做账的; 只是说没有合理的发票; 到时你折旧额没法税前扣除的
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款
个体报税时,应税项如何填报
月底分配员工工资¥150,000,其中开发项目施工现场管理人员工资¥20,000,营销机构营销人员工资¥120,000,行政管理人员工资¥10,000
外地劳务施工了一小部分,合同作废了(没有签作废协议),公户没来款,建筑服务发票红冲了,可以申请外地税务局给这个发票带来的预交税款退税吗?
老师好,24年多进了费用100元,25年用未分配利润调整,25年是不是不影响所得税?那24年要纳税调增吗
一个月工资是4500带两天休息,我就休一天,还剩一天可以算成工资,然后店里装修老板给我们放了13天,那我这个月应该得多少工资,老板给放的假应不应该算工资这个店没签合同,也没有保险,如果算工资的话,怎么算,我应该发多少工资
请问那评估表有一个原值和净值,那我用评估表的原值还是净值进行入账呢?
你好;按照原值来做账; 到时补折旧
启用时间就按照资产评估报告上面的启用时间来做账,比如电脑是15年4月份启用的,评估报告是19年10月份做的,我启用时间是15年4月份,我是补之前的帐补到19年12月份,还是在22年8月份做账,原值,然后按照启用时间计算折旧累计数呢?
你好 1; 是的;补下折旧额即可; 按照原值做; 是的
老师您好,请问我是用账面价值的原值记账,还是用评估价值的原值几张呢?
你好; 按照你们评估价值来 做; 如果你之前不清楚购买价值的
好的,谢谢您,没有发票,还不太清楚购买价
你好 ; 好的; 那就按评估价值的