你好,老师,这个是我当时做的为开票收入的科目
老师,你好 是这样的。增值税申报错误,并且已经扣款了。我又重新更正了申报表。这个应该怎么做.现在,已经收到退回的增值税,应该怎么做账.我们是小规模的。做的是季报。一到三月份的季报四月份申报错误,扣款成功后,税管员打电话过来。说报表错误。所以在四月份更正了申报。然后在七月份的时候才退回增值税和附加税的钱。我这申报的时候和收到退回的税费应该怎么做账?会计科目应该怎么做?我们是小规模的。谢谢
老师,我们这月收到了税务局退回来的2018年两个月的残保金,退回来是因为当时计算错误,多缴的,那这个该怎么做账?
你好老师,这个是当时退税到账,我做的科目,次月,又让我缴回税款,我缴回是是写为开票收入,现在说我填错了,让我重新填写留底退税缴回,那我的科目要怎么做吗?
老师,我想问下关于建筑业异地预缴时8月份所属期多缴了税款现在进行退税,在电子税务局上进行退税处理资料都交齐全了,但是办理状态是不予办理附带了一段话 说请在情况说明中清晰地说明税费为什么不能退回企业账户的原因,多缴纳税款时是从个人账户支付的,退税不应该也是退回个人账户吗,在办理退税上传资料时我也是明确填写了退回账户是个人的,如果说需要写清楚这笔税费不能退回企业账户的原因可以怎么写?
之前交过的税费,现在因为政策原因,减半征收,他给我退了一半回来,假设我之前交了500,现在减半就是退了我250。假设说我之前交税500的时候,我是计入主营业务税金那个科目的,现在我收到退回,我这笔退回,怎么处理呢?怎么做账?
请问当月资产负债表跟科目余额表 预付账款 应付账款 其他应收款等科目数据不一致 正常吗
25年中级会计小然老师有讲课吗?哪科,什么时候开始
老师、现在变更企业法人、经营地址、股东、信息在网上办理平台都需要上传什么协议那、最后需要谁签名那,我们是企业
首次缴纳医保多久可以报销
上个月原单位社保减员失业险没减成功,其余工伤养老医疗上个月底都做减员申报了,这个月可以在新单位增加除了失业以外的其他险种吗?
国际货代公司,我们之前给客户开发票都是国际货物运输代理费,包含出口货物的海运费港杂费电放费报关费等等。 现在有一个客户因为要办理首次退税,要求电放费开电放费发票,是不是开代理电放费就行?代理电放费税率多少? 港杂费是开代理港杂费还是港杂费,税率都是6%吗
老师应交增值税未交增值税应该填在这个明细表的哪一栏呀?
企业财务会计报告条例内容
新增的员工2月份入职,3月份申报2月份工资10000元,没有专项扣除啥的,需要交个税吗?
您好,买购物卡时商城开票是不征税的发票,这样不能抵扣进项,能否要求商场在消费时开专票呢?
是谁教你的,做收入的时候直接做应交税费-增值税-转出未交增值税?
税务说的,现在和我说填错了,让我在做1次缴回,在让我申请未开票收入税款的退回
我已经缴回留低退税了,那我科目要怎么做呢
收到退税的分录 借:银行存款 贷:应交税费-增值税-进项转出 补交做相反的分录就是了。你以前的可目设置有问题,建议你好哈学学会计实务增值税是怎么设置科目核算的
那我之前的科目要红冲吗
用错的科目要调整哈
你好,老师,我有点不明白,我哪个科目写错了,您可以告诉我吗
是谁教你的,做收入的时候直接做应交税费-增值税-转出未交增值税?
改成,应交税费,增值税,进项税转出,对吧
请问你学过会计没呢?会计实务中最常用的分录都不会,建议你还是学学课堂的实操课哈。不然,继续做下去很危险的,跟公司造成损失是要负责人的