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你好老师,这是计提到最后一个月了,最后一个月的净值跟月折旧额有差额 是不是应该按净值来计提?

你好老师,这是计提到最后一个月了,最后一个月的净值跟月折旧额有差额  是不是应该按净值来计提?
2022-08-05 16:22
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-08-05 16:34

您好,按照月折旧额计提,最后一个月提完后固定资产还在使用的,就作为在用管理即可,无需做账务处理,净值留在账面待报废或转卖时再进行处理。

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您好,按照月折旧额计提,最后一个月提完后固定资产还在使用的,就作为在用管理即可,无需做账务处理,净值留在账面待报废或转卖时再进行处理。
2022-08-05
你好 ; 你们是没有发票要 倒挤调整折旧额吗? 
2022-01-11
您好,是的呢,最后一个月剩下多少就折旧多少
2024-03-18
您好,是的,是应该一致的,如果有尾差的话,你可以调整最后一个月计提折旧的金额
2021-05-15
你好,最后一个月,调整一下折旧金额就是了 
2022-07-12
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