你好,是的呢,你的理解正确。但是前年的数据,你在汇算清缴的时候没有调整吗
你好老师,麻烦我想咨询一下,我去年12月有一笔收入没申报,但在今年5月份所得税汇算清缴时申报表中已申报了,请问我还用不用去税务局更正增值税12月份申报表呢?如果更正是不是得更正到现在呢?
老师想请教一下,我如果更正了前年的所得税申报表,那去年今年的是不是也要更正
更正去年季度财务报表是不是也要更正季度的企业所得税申报表
老师,您好!请教一下去年1-6月份的时候,有税费暂缓缴纳,我1、2月份缴纳了税费,3月份退回了,如果是更正申报表,是在3月份申报表那里更正吗?要更正哪一栏
老师,我2022年的工资更正了3万,我在今年更正一下分录,以前年度损益调整。还是说我去年报的季报企业所得税,还有今年的汇算清缴都要去更正,我汇算还没做
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
没有,2022年账上调整的,汇算后
更正去年的和今年的申报表,是因为弥补以前年度那张表吗
汇算清缴是调表不调账,你这边是怎么调了账呢。弥补以前年度亏损,不用去修改之前的申报表,你这边具体是什么情况呢
就是通过以前年度损益冲减了前年收入
这个不用修改申报表,这个不影响
怎么不影响,我收入少了我要退税啊
那你这边要退税的话,就需要修改申报表的呢。其他年度应该也是需要修改的话,你最好跟税管员沟通一下