你好 ; 那房子会过户到你公司名下吗? 到时开票给你; 你做账; 借 固定资产; 进项税贷 应付账款; 对冲:借应付账款贷应收账款
老师,我们公司是承建方,开发商不付我们工程款,用房子抵工程款,把房子给我们。但开发商跟我们走了一遍银行流水。这个怎么做分录?不考虑税
老师,您好,我们是建筑公司,开发商给我我们开了200万的房子顶工程款这个怎么做账
老师,我们是建筑公司,做了工程,房地产商现在没钱支付给我们,就拿商品房抵工程款,这个怎么做账?
老师,我们是做园林绿化建筑施工,甲方欠我们的工程款,给我们抵了房子,我们把房子抵给供应商,这样怎么做账务处理?
老师,我们是建筑公司给一家化工企业建厂房,现在化工企业没有钱给我们工程款,就以他们的化工品抵我们的工程款,欠我们89万,但是抵账协议上面,他们给的化学品是112要,这笔账会计分录怎么做呀? 借:库存商品 应交税费-进项税 贷:应收账款 但是金额不平怎么办呀?
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
过户到我们老板名下呢?
老师?? 不在吗?
你好; 到时老板就得给钱给你公司; 房地产开票给 你老板 ; 老板给钱给你抵减 房地产的应收账款
通过老板给钱到公司,这账怎么做呀
老师老师??
你好 ; 那就得有三方协议 三方签字盖章即可; 过户给你老板; 老板给你钱的时候你在做账抵减应收账款- 房地产即可
中间还需要通过其他应收款这个科目吗?
老师老师?
你好; 如果过户了。 可以的; 你走这个科目过度也行的