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老师,我们是建筑公司给一家化工企业建厂房,现在化工企业没有钱给我们工程款,就以他们的化工品抵我们的工程款,欠我们89万,但是抵账协议上面,他们给的化学品是112要,这笔账会计分录怎么做呀? 借:库存商品 应交税费-进项税 贷:应收账款 但是金额不平怎么办呀?

2023-08-21 15:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-08-21 15:41

同学你好 这个应该是贷应付账款

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快账用户4758 追问 2023-08-21 15:54

老师,我们是建筑公司呢,对方欠我们的工程款呢

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齐红老师 解答 2023-08-21 16:02

那就是你上面的分录 你们应付是多少

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同学你好 这个应该是贷应付账款
2023-08-21
你好!借库存商品 贷应收账款 营业外收入
2023-08-21
借库存商品,贷应收账款。
2023-08-21
同学你好 对的 这样就可以了
2023-04-17
问题:老师,我们给阜南项目开了100万的发票,然后他们给我们100万的工资成本表,但是这个税是个个项目自己交的税,我们合肥这边不承担这一部分税款,我这边报税拿他们的完税凭证来抵我们要交的税钱,这个会计分录怎么做,借:应收账款100,贷:应交税费/销项3 主营业务收入97 借:主营业务成本100 贷:应收账款100 那边交的税怎么处理是不是:借 应交税费/销项3 贷:应收账款 3,这样应收账款就不平了呀,感觉不对呀,这个 解答:你好,同学,从你的问题看是别人挂靠项目在你们公司对吗?
2021-03-04
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