你好,只有销项税,且上期有留底税额,各自金额是多少呢?
老师,本月销项是5148.22,上期留底税额有8000,进项无,现在还留有期末税额2851.78,分录应当怎么做
老师,你好,我上期,销项税额大于进项税额时,分录如图,本期进项大于销项形成了留底税额,没有做分录,如果我下期,有销项税额,并且这个销项税额小于我留底的税额,还需要做分录吗?如果要做怎么做
当月无进项,只有销项税,且上期有留底税额怎么做会计分录
老师,请教下我上月已经把发票认证了有留底税,这月只有销售税额无进项税额,留底税的分录怎么做账呢
月末,销项税额是2000元,进项税额0,上期留底2500元,应该怎么做会计分录
某公司的机械加工分厂、正在同一家保健品厂洽谈一笔务。这是一家新组更的专门生步一种新开发的营养液的保健品厂,作为一种全新的保健品,未未的市场销路难久预测。因此,保健了也带有试生多的性质,他们向机加分厂只订购10套没备。如果该保健名销路好,他们将向该厂大批订货
小规模纳税人去年未开票收入已申报,今年补开发票,怎么申报增值税
老师,手机碎屏宝计入管理费用的哪个二级明细比较好?
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小企业会计准则,去年多计提的工资,今年汇算清缴前怎么会计处理?汇算清缴需要调增吗?会计报表需要调整吗?
小规模纳税人附加税计算
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计算所得税增值税的计算
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老师出租方去代开发票12万交个人所得呗
销项:1403.54 留底:5838.72
你好,这个月的结转分录是 借:应交税费—应交增值税(销项税额)1403.54, 贷:应交税费—应交增值税(转出未交增值税)1403.54
如果有进项呢。比如销项:3520.35 进项:10762.61 留底:7242.26
你好 借:应交税费—应交增值税(销项税额)3520.35, 应交税费—应交增值税(转出未交增值税)10762.61—3520.35 贷:应交税费—应交增值税(进项税额)10762.61
谢谢您老师
不客气,祝你学习愉快,工作顺利! 希望你对我的回复及时予以评价,谢谢。