一般纳税人的话,税率是6%的 利润100万以内的税率2.5%。
技术开发合同500万以内的免征企业所得税,超过是减半征收吗?双软企业可以免征增值税和企业所得税吗
经济法里,技术转让净所得不超过500万,免征企业所得税是吗
老师,居民企业转让技术所有权所得不超过500万元的免企业所得税,超过500万元部分减半征收企业所得税,那如果我们公司有转让技术收入还有销售商品,那是要分开申报企业所得税吗?所得税申报怎么填写?
老师 请教下 符合条件的技术转让,转让所得在500万元内是不是免税企业所得税 技术转让所得增值税是不是可以免税
12.居民企业甲公司2021年将自行开发的一项专利技术转让,取得转让收入800万元,与该项技术转让有关的成本和费用为160万元。已知,在一个纳税年度内,居民企业技术转让所得不超过500万元的部分,免征企业所得税;超过500万元的部分,减半征收企业所得税。根据企业所得税法律制度的规定,在计算甲公司2021年企业所得税应纳税所得额时,该项技术转让所得应当( )。 A.纳税调增570万元 B.纳税调增320万元 C.纳税调减570万元 D.纳税调减320万元 麻烦老师分析下,有答案,但是看不懂
你好,请问,我之前做的暂估,没有注明公司,现在是随便哪家公司跟我们开这笔金额就可以吗?我们公司是销售迎宾酒的,发票开其他的酒可以吗?
老师,我们借的现金,存到公司账户,有五六笔了,存进去用途时间借款,有啥需要注意的风险吗?
老师您好,我25年以前是小规模纳税人,现在是一般纳税人,23年12月份我没开蓝字发票,但是红冲了23年6月开的721360.38元的发票,当时申报增值税的时候跟税管员协商了因为23年最后一个季度都没有开蓝字,只是红冲了, 所以就没填红冲负数的数字,就把23年4季度增值税按零申报了,然后24年第一季度申报的时候开了蓝字1185475.73元,申报的时候跟又跟税管员协商把红冲的那一部分收入721360.38元减去,也就是实际申报了478821.69元,现在我的问题是我做24年汇算清缴,然后我的增值税24年申报的的年末累计数就成了4969732.58元,但是我的电子税务局显示的还是5676386.62元,这中间有个差额也就是刚好冲掉的那部分721360.38元,老师我这种情况应该按那个 收入申报合适呢
老师,公司租个人的房子当宿舍,交的水电费金额有点大,开不了公司发票,需要怎么处理?做账好呀?
老师,别人帮我们代申报车辆购置税,我们需要提供什么给他
老师,请教下问题,劳动法里的,如果公司没有跟员工签订劳动合同,是不是可以索赔赔偿金,每个月都需要支付双倍工资?比如在这家公司上班8个月,是不是这样算8个月的两倍工资呢?
你好 公司需要付185132给甲方 但是其中有30820已经算了往来了 剩下154312对方开票我们付款的话 我们的进项又会比185132的销项少 要开多少才能把税差和金额差刚好平掉呢
纸质账 ,发票附在支付凭证后面还是附在成本录入后面
老师,生产线领用了。进销存表汇总不应该有生产已领用的数量了吧。我们公司是广西库存原材料仓A物料有1000,深圳原材料仓有500,生产已领料1500,现在进销存汇总表显示结余库存是3000,应该是2500吧
老师,这条说的非银行企业内营业机构之间支付的利息,不得扣除。咨询一下非银行企业包括有限责任公司这类企业吗?如果包括,(1)那非金融企业向非金融企业借款利息在不超过金融企业同类贷款利率是可以扣除的。(2)关联企业之间借款利息,限额扣除,也允许扣。应该怎么下图这条规定与他们之间的区别?
1.增值税有没有减免, 2.CPA的企业所得税是居民企业转让技术所有权所得不超过500万元的部分,免征企业所得税;超过500万元的部分,减半征收企业所得税。 确定下哦
增值税免税的,你需要去税务局那边备案的,如果没有减免的话,就按照6%。
你好,企业所得税减半,还有利润100万以内的小型微利企业2.5%,你只选择享受最优的政策就可以了 不能同时
你说的我懂!我就问个条款,后面复杂的套用,再看后续条件谢谢,CPA会考这么复杂的套用么?套小微企业?那这个出题了的还是比较厉害了
你做题的话,按照课程里面的 考试按教材
我在做东奥,再用两个周最后一周做套卷
做题的话还是按照减半来