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老师,比如单位应发工资50000,代交保险5000,打扣个税1000。那做分录是不是借:管理费用5000贷其他应收5000贷应交税费个税1000贷银行存款44000是这样吗

2022-08-03 10:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-08-03 10:55

你好,借 应付职工薪酬-工资 50000 贷 其他应收款5000 应交税费-应交个人所得税1000 银行存款 44000

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快账用户3638 追问 2022-08-03 10:56

但是还应该有个分录借管理费用50000贷应付职工薪酬50000

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齐红老师 解答 2022-08-03 14:48

你好, 是的,这个是计提分录的。

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你好,借 应付职工薪酬-工资 50000 贷 其他应收款5000 应交税费-应交个人所得税1000 银行存款 44000
2022-08-03
您好,是的,是这样 的
2022-08-03
1.计提工资 借:××费用(管理/销售等) 贷:应付职工薪酬——工资 2 计提社保(企业部分) 借:××费用(管理/销售等)  贷:应付职工薪酬——社保 3 次月发放工资时 借:应付职工薪酬——工资 贷:其他应收款——社保(个人部分) 应交税费——应交个人所得税 库存现金/银行存款或现金 4 上交杜保 借:应付职工薪酬——社保(企业部分) 其他应收款——社保(个人部分) 贷:银行存款或现金  
2021-08-18
您好,公司部分社保公积金,需要通过应付职工薪酬科目过度。
2021-08-18
你好,可以这样操作
2021-02-10
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