同学你好 你们计入营业外支出
请问老师我们签订了500万的工程合同,现在收到对方开的发票100万,工程在做了,请问这个怎么做账务处理。
老师好,我们是服务行业,上上个月开票给对方10万元,对方也付给我们10万。现在发现多开了2000元票,请问如何处理?谢谢!
老师,我们和对方签订了100万的合同,也开具了发票,最后对方找理由少付了1万元,我如何做账务和票据处理呢
请教下合同金额100万,给供应商已经付了款50万,后来和供应商协商吧合同金额降低到70万,对方不开票给我们,那我们应付账款70万如何处理
老师,我们销售服务,已经开具了发票给对方去年12月份,对方也已经支付了款项,但是今年由于业务暂停,又全款退回,请问发票和账务如何处理?
这不合适吧
对方要求冲减票1万
那你需要红冲整张的发票然后再重新开
合计10几份发票呢
我想给他开具总价折让开负数发票,可取吗
签个补充协议,质量问题等不符合对方要求,折让1万元
你其中一份发票红冲了然后重新开就可以
这和合同如何能对应的上呢
您的意思是只冲减其中一台机械的价格
同学你好 对的 是这个意思