你好 借工程施工 贷银行存款
请问老师:我们签的了一份路建工程的合同,合同总价是500万,现在收到工程预付款发票是100万,请问这个怎么入账?麻烦告知一下做账明细分录明细。
请问老师:我们签订了一份合同工程合同总价是500万,现在收到工程预付款发票是100万,请问这个怎么入账,麻烦告知一下做账明细?谢谢
请问老师我们签订了500万的工程合同,现在收到对方开的发票100万,工程在做了,请问这个怎么做账务处理。
老师,我们和对方签订了100万的合同,也开具了发票,最后对方找理由少付了1万元,我如何做账务和票据处理呢
老师,我们是工程公司,我收到了1000万的成本票,对方按照合同付了149万的工程款,我们暂时未给对方开票,请问这个怎么做账
老师,我差额开票与我取得的分包发票类型没有关系吧,就是取得专票普票都可以扣除是吧
看样子差额不是一般的麻烦
项目经理的对应到项目差额扣除,办公室再分摊到项目对应扣除,但是申报个税是一起申报的,这样税务局能知道我差额和申报数据一致这没有吗这个差额头大,
那如果选择差额征收是不是开出去和开进来发票都要要求把项目填好,要不然也对应不上,老师那如果有多个项目劳务成本出去,自己工资差额部分扣除,扣除到那个项目都可以吗?还是怎么扣除啊,比如有3个项目,各项目有2个项目经理,还有办公室人员工资
老师,那个差额开票,已经差额过的部分是不是在开票系统就会自动重复选择不了了比如1月填了差额发票号码,2月如果重复填了会提示吗?
老师,销售人员领用样品推广,想问收入按公允还是成本
老师,是销售人员领用样品推广
老师当月没有收到工程款,但收到分包发票了,等下个月收到工程款开票的时候可以差额上个月的分包发票部分吗
老师,差额征税差额开票是不是必须要把项目对应上,不能A项目差额B项目啊
老师没收进来发票就不能差额抵扣了,那是不是开票还是按差额税率5%开票啊
现在还没付款,只收到发票了.
你好 没有付款 实际发生了的 就做 借工程施工 贷应付账款 这样挂着
500万合同要入账么?怎么领导让我做预计负债呢?
你好 你们应该是按进度来做。 你们实际发生了多少做多少。 发票是直接开了100万 你们也发生了100就一起做100万 。
嗯,如果:按领导说的合同总价500万也要入账,请问这个需要怎么做账?
你好 你们业务都没有完成 不应该按总价来做账的哦 。 况且开票也没有开 付款也没有付款 。