老师我们是分3个部分,第一部分,帮客户代垫,第二部分,客户还款,第三部分我们跟快递公司统一结算
帮客户代垫费用,抵消账款怎么做账
实际帮客户代垫运费403.51元,但是销售单开的代垫运费405,中间差额应该怎么做账呢?
老师,我们有一笔发票运费10000元,其中有2000,是帮其他客户代垫的,但是运输公司把发票都开在一起了,那我代垫的怎么做账,客户付代垫的钱过来,我还要开票给她吗?
帮客户代垫的运费计入应收账款还是其他应收款
帮客户代垫运费怎么做账
给别人介绍高压线施工项目,收的居间费。可以专门成立咨询公司来开居间费发票吗?
老师想问一下,就是我们民非企业想支付一笔120,000的老师课时费正常来讲,这笔课时费需要老师那边开具劳务费发票,并与这些老师签订劳务合同,目前来说跟老师要劳务费发票很困难,所以我们想通过第三方第三方公司来进行操作,但是有一个问题是通过第三方公司怎么把这笔钱转出去呢?就是第三方公司需要把这笔钱付给这些老师。
员工劳动合同归财务吗?
以前年度亏损30万24年盈利16万,弥补完亏损14万,25年一季度盈利12万,可以先申报24年汇算清缴再报25年一季度企业所得税,一季度就不交税是不
电脑记账时,已结账,但是发现附件张数写错了怎么办
老师你好,这么晚打扰了,请问一下报表附注上主要写些什么
建筑异地预交抵扣未交,比如1月预交的,所属期1月就抵扣了,对吧本地项目需不需要预交啊
老师 请问个税赡养老人需要提供的证明资料是什么分摊协议 跟兄弟姐妹写个分摊协议吗
平时的增值税所属期几月就做几月的,
3月所属期都填留底抵欠金额了,所以留底就不是100了呀,所以分录应该做3月吧
你好,借其他应收款客户贷银行存款 客户还钱借银行存款贷其他应收款客户
第三部分你跟快递公司的是什么业务的。
郭老师,第一部分,我们不是直接银行存款走也是跟快递公司挂账,到月底第三部分统一结算
第三部分我们公司还是其他快递费用,统一月结
也就是你们根本就没有垫付,你这个是代收代付的业务吗?
有证明不是你单位的收入吗?
对 代收代付 出货单上 只有出的货物 只有快递公司给的发票上有金额
你有委托书的,第一个没有垫付的不用做, 收到了人家的钱借银行存款贷其他应付款, 然后你们和快递公司结算,借其他应付款贷银行存款,这个发票代收代付的,就不应该开给你单位,应该开给你的客户。
第一部分还是得做,不做出货单上也不提现,这个钱会不会忘记收呢
借其他应收款快递公司,贷其他应付款客户。
不好意思,老师这个分录我看不明白,第一部分我给客户代垫运费
借其他应收款客户,贷其他应付款快递公司,我刚才写错了 客户给你钱,借银行存款,贷其他应收款客户 支付快递公司借其他应付款,快递贷银行存款。
哦 那就明白了 谢谢老师帮我梳理
不要客气,工作愉快