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实际帮客户代垫运费403.51元,但是销售单开的代垫运费405,中间差额应该怎么做账呢?

2022-04-11 16:59
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齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-04-11 17:07

如果多收了钱,可以记营业收入

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如果多收了钱,可以记营业收入
2022-04-11
你好,一般咱收代垫的运费的话,咱就是借应收账款,贷银行存款,这样做账的。
2022-04-21
1.确认收入:根据报关单,您已经完成了出口销售,并且报关单上的价格是CIF价。因此,您可以在收入确认时将CIF价作为销售收入入账。 2.处理运费:您提到代垫的海运费和保费,客户会支付给您。您可以设立一个往来账户来记录这些代垫款项。当客户支付时,您可以从往来账户中贷记相应的金额。 3.开具发票:根据您的描述,您已经按照FOB价开具了出口发票。由于报关单上的价格是CIF价,这并不影响您开具的发票的有效性。在开具发票时,您需要将运费和保费作为销售费用进行处理,并在发票上注明相应的金额。 4.涉及的税金:根据您的描述,您可能涉及到的税金包括增值税和关税。其中,增值税是根据销售额和税率计算的,需要向税务机关申报并缴纳。关税是根据货物价值和税率计算的,需要在报关时缴纳。
2023-12-07
同学你好,按实际海运费按6400元入账,46132.5美元与46260美元的差额,记入财务费用-手续费处理。
2023-12-27
你好,同学。 借,原材料 143%2B123 贷,银行存款 143%2B123 平行结转 是指你每一步骤 都只计算最终完工产品作为完工产品成本处理的。
2020-11-04
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