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老师,公司已经计提完折旧的车辆出售给其他公司10万,这个我开票要怎么开啊,按十万含税的开,还是十万不含税开啊

2022-08-01 22:52
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-02 00:14

收到了10万 价税合计开10万

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快账用户6476 追问 2022-08-02 07:39

老师,他这个钱是7月收到的,但是当时不知道就没有开票,那我7月收到的这笔钱是不是就不能做固定资产清理啦,因为我8月才开票

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齐红老师 解答 2022-08-02 07:40

你好可以的 可以的,

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快账用户6476 追问 2022-08-02 07:48

不是老师,我是问这个7月份收到的钱和8月开票要分别怎么入账,麻烦老师写下分录,因为我现在没有开票不知道他该怎么入账了

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齐红老师 解答 2022-08-02 07:55

七月份借银行存款贷预收账款。

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齐红老师 解答 2022-08-02 07:55

8月分借预收账款 贷固定资产清理 应交税费 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 后把固定资产清理余额结转到资产处置损益或者是营业外收支都可以。

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快账用户6476 追问 2022-08-02 07:59

老师那等于到8月份在把车子转入清理是吧,这样没关系的对吧,因为按理固定资产是7月卖的

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快账用户6476 追问 2022-08-02 08:00

因为那个机动车发票就是7月的,上面有对方公司的名称

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齐红老师 解答 2022-08-02 08:05

那对方还要发票吗?你们单位是一般纳税人还是小规模?

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齐红老师 解答 2022-08-02 08:05

小规模你没法做无票收入,如果你是一般纳税人,七月份做无票收入,八月份红冲无票收入在做发票的

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快账用户6476 追问 2022-08-02 08:20

对方业务还没问他们,这个是可开可不开吗?如果开是不是就只能做到8月,但是固定资产又是7月减少的,开和不开又要怎么做分录和报增值税呢

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齐红老师 解答 2022-08-02 08:21

可以不用开刀,开普通发票和无票收入是一样的,只要季度销售额在45万以内的,在第十栏填写,超过的在第12栏,和减免明细表最后一行

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快账用户6476 追问 2022-08-02 08:25

1.老师不是说小规模不能无票收入吗 2.如果我在七月把固定资产转入清理,并且收到钱做 借银存 贷固定资产清理 应交增值税,然后8月开了票,再把发票放在7月这笔凭证里,增值税在季度申报,这样可以吗,会不会不符合会计准则和税法

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齐红老师 解答 2022-08-02 08:31

你好,可以做无票收入,但是你做了无票收入,你在以后开发票的话,你就很难申报,不是说不允许你做无票收入 最好不要做无票收入以后开发票的这种 对方不要发票,你永远不给他开发票是这个意思。

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齐红老师 解答 2022-08-02 08:31

可以的,没有违法 符合

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快账用户6476 追问 2022-08-02 08:33

老师我可能表达错误,是做未开票收入,这样就按着一般纳税人那样,7月未开票,我先按未开票收入做应交增值税,8月在冲减,重新开票

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齐红老师 解答 2022-08-02 08:37

可以的,可以这么做的。

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收到了10万 价税合计开10万
2022-08-02
首先你这辆车是08年12月31日之前购买还是之后 之前购买可以享受3%减按2% 之后按照13% 自行在税控系统开具机动车发票 如果对方不要票 你可以自行申报未开票收入 2、固定资产原值减折旧后的余额转入固定资产清理、取得的收入计入固定资产清理,固定资产清理差额转入资产处置损益!
2022-08-01
您好,这个是需要做为 固定资产清理的,需要开票
2022-08-01
1借:固定资产清理5 累计折旧5 贷:固定资产8 2借:银行存款5 资产处置损益0.58 贷:固定资产清理5 贷:应交税费-应交增值税-销5/1.13*0.13=0.58
2024-07-08
借:固定资产清理5 累计折旧3 贷:固定资产8 借:银行存款5 资产处置损益0.58 贷:固定资产清理5 应交税费-应交增值税-销5/1.13*0.13=0.58
2024-07-04
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