收到了10万 价税合计开10万
【例题2-10】 某旅游开发有限公司(增值税一般计税方法纳税人)2019年7月处理已使用过的旧车一批,其中机动车1辆(2007年购入),原值15万元,售价5万元(含税价);电动车10辆(2015年购入),原值4.2万元/辆,售价5万元/辆(含税价)。计算处理已使用过的旧车应纳增值税税额。怎么做啊老师
老师,公司已经计提完折旧的车辆出售给其他公司10万,这个要怎么做分录,并且要开票吗
老师,公司已经计提完折旧的车辆出售给其他公司10万,这个我开票要怎么开啊,按十万含税的开,还是十万不含税开啊
老师,1.公司已经计提完折旧的车辆出售给其他公司10万,这个票要怎么开啊,不含税金额和含税金额分别是多少 2.我们7月把车卖了,但是没有开票,这个要怎么做分录
公司有辆车50万已经提折旧2年,折旧费20万,现在把车辆按照35万销售出去了,后期要给购买单位开具专用发票,增值税按照35万的收入确定销项税40265.48元,全套账务应该怎么处理?
老师,飞机票是按(票价+燃油附加费)/1.09*0.09算的是吗?不用行程单上的民航发展基金50
老师,我们做中介公司,帮一家公司做融资,然后这家公司给我们200万中介费,这比算是居间费吗?我们怎么才能合理拿出来自己手上?
郭老师,工程服务有销售五金制品营业范围,他平时开工程服务9个点,现在有销售开13个点吗,有9个点也有13个点,增值税会自动取数吗,还是需要13和9的分开填
老师,您好,企业第一至第三季度的财务报表与申报的财务报表数据不一致(利润表,资产负债表,现金流量表都不一致),但是在第四季度的时候三张报表账上和申报数据对上了,请问年报申报年度财务报表按第四季度的申报?然后企业所得税年度汇算清缴的数据可以根据账务上的科目余额累计数填列吗?
老师,外经证是开一次发票开一次跨区域涉税事项报告,还是一次按合同开跨区域涉税事项报告啊
差旅费属于什么费用 属于销售费用还是管理费用
老师好,我们现在公司名下的旧铲车,想以旧换新,老板意思是直接让对方拉走,然后新的铲车直接价格减掉,这样能行吗??我账务怎么处理?着急在线等。
请问我店有公费团建或者去旅游可以报销吗?
你好!高新技术企业光电最新的税务政策是什么?
现金日记账可以中途过账对账吗
老师,他这个钱是7月收到的,但是当时不知道就没有开票,那我7月收到的这笔钱是不是就不能做固定资产清理啦,因为我8月才开票
你好可以的 可以的,
不是老师,我是问这个7月份收到的钱和8月开票要分别怎么入账,麻烦老师写下分录,因为我现在没有开票不知道他该怎么入账了
七月份借银行存款贷预收账款。
8月分借预收账款 贷固定资产清理 应交税费 借固定资产清理 累计折旧 贷固定资产 后把固定资产清理余额结转到资产处置损益或者是营业外收支都可以。
老师那等于到8月份在把车子转入清理是吧,这样没关系的对吧,因为按理固定资产是7月卖的
因为那个机动车发票就是7月的,上面有对方公司的名称
那对方还要发票吗?你们单位是一般纳税人还是小规模?
小规模你没法做无票收入,如果你是一般纳税人,七月份做无票收入,八月份红冲无票收入在做发票的
对方业务还没问他们,这个是可开可不开吗?如果开是不是就只能做到8月,但是固定资产又是7月减少的,开和不开又要怎么做分录和报增值税呢
可以不用开刀,开普通发票和无票收入是一样的,只要季度销售额在45万以内的,在第十栏填写,超过的在第12栏,和减免明细表最后一行
1.老师不是说小规模不能无票收入吗 2.如果我在七月把固定资产转入清理,并且收到钱做 借银存 贷固定资产清理 应交增值税,然后8月开了票,再把发票放在7月这笔凭证里,增值税在季度申报,这样可以吗,会不会不符合会计准则和税法
你好,可以做无票收入,但是你做了无票收入,你在以后开发票的话,你就很难申报,不是说不允许你做无票收入 最好不要做无票收入以后开发票的这种 对方不要发票,你永远不给他开发票是这个意思。
可以的,没有违法 符合
老师我可能表达错误,是做未开票收入,这样就按着一般纳税人那样,7月未开票,我先按未开票收入做应交增值税,8月在冲减,重新开票
可以的,可以这么做的。