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请问老师,2021年12月6日支付场地费4万元,当时因为没有收到发票,就没有做账,而是在2022年1月10号收到发票后做的费用支出。可以吧

2022-08-01 11:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-08-01 11:35

同学你好 这个可以的

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快账用户5167 追问 2022-08-01 11:36

但是不是按照权责发生制确认支出吗?而不是收到发票的日期

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齐红老师 解答 2022-08-01 11:37

你是企业就按照权责发生制

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快账用户5167 追问 2022-08-01 11:37

是民非组织

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齐红老师 解答 2022-08-01 11:40

这个也可以按照权责发生制

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同学你好 这个可以的
2022-08-01
你好,八月份暂估,九月份收到了发票,红冲暂估,然后再做发票的,不能直接把发票放到八月份,因为发票不允许提前做。
2022-09-07
借应交税费、应交增值税借管理费用负数 按发票的数额来填写。
2024-06-07
同学你好  这个看图片
2024-07-02
你好,借长期待摊费用 贷,预付账款 摊销4月的费用 借,管理费用 贷,长期待摊费用
2024-05-13
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