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收到政府拨的棚改专项债资金,用于该项目建设的相关账务处理

2022-07-31 07:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-07-31 07:52

学员你好,项目如果由你们承建,之后政府付费。那么财政先计入专项应付款,投资的时候计入开发成本,到时根据进度结转收入和成本 如果你们代建 先计入专项应付款,到时投资冲减即可

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快账用户7682 追问 2022-07-31 07:58

收到是计入专项应付了,因为我们没有直接用于项目,而是把钱付给第三方去支付,我们跟第三方又挂了个往来,就用在建冲了其他应收,但是账上的专项应付如何冲减呢

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快账用户7682 追问 2022-07-31 07:59

再做借专项应付,贷资本公积吗。还是我一开始收到这笔钱就该做入递延收益?

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齐红老师 解答 2022-07-31 08:01

这个项目未来所有人不是你们的吧,那你计入了在建工程?

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快账用户7682 追问 2022-07-31 08:04

未来形成的资产是我们,就是不知道收到该做递延还是专项应付。因为余额始终挂起,不知道如何把冲掉

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齐红老师 解答 2022-07-31 08:06

那就计入递延收益,转固定资产的时候跟折旧一起摊销

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齐红老师 解答 2022-07-31 08:07

如果计入资本公积,需要政府明确出文,没有文件,不可以计入的

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快账用户7682 追问 2022-07-31 08:10

现在在专项应付调为递延,直接调账吗

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齐红老师 解答 2022-07-31 08:12

是的,你的理解完全正确

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学员你好,项目如果由你们承建,之后政府付费。那么财政先计入专项应付款,投资的时候计入开发成本,到时根据进度结转收入和成本 如果你们代建 先计入专项应付款,到时投资冲减即可
2022-07-31
学员你好,项目如果由你们承建,之后政府付费。那么财政先计入专项应付款,投资的时候计入开发成本,到时根据进度结转收入和成本
2022-07-31
你好,同学 借,银行存款 贷,财政拨款收入 你这里是相当于财政给你支付了款,来源不论的。
2020-10-13
你好!你可以借其他应收款 贷银行存款 完工后,借固定资产 贷其他应收款 然后收到钱, 借:银行存款,贷:递延收益。 分摊递延收益,借:制造费用,贷:累计折旧。 同时分摊递延收益,借:递延收益,贷:其他收益。
2024-05-22
您好,您这个借银行存款贷,专项应付款。
2023-04-03
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