你好 1,收到工资款 借:银行存款a,贷:其他收益a 2,收到工程款 借:银行存款b,贷:专项应付款b; 借:在建工程b,贷:银行存款b; 借:专项应付款b,贷:营业外收入b。 3,相关税费-补偿己发生的 借:银行存款c,贷:其他收益c; 4,相关税费-补偿将发生的 借:银行存款c,贷:递延收益; 借:相关费用,贷:银行存款; 借:递延收益,贷:其他收益。
国有独资企业收到政府专项拨款的会计处理?包括工资款、工程款、相关费用款。
政府专项资金未到位,我公司先用自有资金垫付了工程款,现在专项债资金拨付给我们,如何做账?垫付后收到拨款如何处理 ?
老师您好,企业收到政府部门的专项拨款资金,现在企业要用该专项资金购买材料,请问该笔业务是否可以开具增值税专用发票,是否可以抵扣。有没有相关的文件
老师,国有企业代政府支付市政道路及其他工程项目款,政府不会拨付款项,只是用政府中标的其他可以产生收益的项目委托我们公司做项目用收益抵消,这样的业务怎么进行账务处理呢?
政府给政府成立的房开企业(具有建筑资质,属国有企业)专项应付款,然后建的是市政工程,然后这个房开企业拿钱,到在建,完工,移交政府,会计分录如何做?
调整了利润表的主营业务成本,调整了资产负债表的未分配利润,现金流量表影响吗?需要调整现金流量表吗
公司要办理注销,但因为房土两税已经申报缴款,无法终止义务,这种情况怎么解决
借:管理费用贷:应付职工薪酬借:应付职工薪酬贷:其他应付款发现这笔分录是多做了的,且是上一年的,现在该怎么调
个体工商户为什么不能开通电子承兑收付
今年2025年但是想做元工成本在2024怎么做
老师好,我叫朋友帮我开13点的发票,他也按照13个点税扣除,他会亏本吗
老师你好,我中途建帐目前只有银行卡余额 固定资产数据 其他应收押金 录入期初试算不平 应该对应录入负责所有者权益哪个科目呢?
本年度计入的人工成本应该计入以前年度怎么调账?
24年12月份年终奖并入到12月份工资一起发放,但是工资却是在25年1月份发的。这个收入的个税是算到24年工资里面还是25年工资里呀?
成品油库存,在电子税务局哪里能找到?
公司为房地产企业,所建工程为代建,形成的资产暂时不确定会不会归还给政府。
你的意思是,政府所有拨款都是为了这个代建项目!收到时都记入专项应付款,无论工资、工程、费用都是专用的。
所有工程都是政府的,但是由国企代建,包括费用也是政府业务发生的,工资是国企自己的职工,但都是指定专款拨来的。后期应该都会作为国企的资产。
专款拨来后,都会对应支付。
在没有代建项目时,工资一直政府拨款吗
工资每月都会拨款
现在可以确定的是代建的工程要计入库存商品
与代建项目有关的,记专项应付款; 与代建项目无关的,按上面回复的第一段内容处理即可
1收到工资、费用款 借:银行存款 贷:资本公积 借:管理费用 贷:银行存款 2收到工程款 借:银行存款 贷:专项应付款 借:库存商品 贷:银行存款 借:专项应付款 贷:资本公积
如果这样处理,有什么问题吗?
代建的工程都是政府部门的乡村振兴、学校改造之类的
1中,不可以贷资本公积,可贷其他收益(或直接贷管理费用) 2中,入资本公积,这样处理是可以的。库存商品,不太合适,因为不是为了销售目的建的,在建工程或代建项目比较附合实际。
谢谢谢谢谢谢
不用客气,有问题咱们共同探讨,共同进步。