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老师,收到电费发票入账,是增值税专用发票,但是这个总电费里有生产用电和生活用点应该咋样做会计分录呢。还有这个生活电费记入福利费吗

2022-07-29 12:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-29 12:33

你好,这个生活用电是你们单位职工宿舍的吗?

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齐红老师 解答 2022-07-29 12:34

是的话,需要分开的,借管理费用、福利费、 应缴税费、应交增值税进项, 贷应付职工薪酬福利费 借付职工薪酬、福利费、 管理费用、电费、 应交税费、应交增值税、进项 贷、银行存款 对不允许抵扣的借管理费用、福利费 贷应交税费、应交增值税进项转出

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快账用户6692 追问 2022-07-29 12:40

那意思假如发票金额一共10万,生活用的3万,生产7万,那我这样记账对吗…借主营业务成本电费借应交增值进项税额贷银行存款金额是7万,然后生活的是借管理费用福利费借应交增值税进项税额贷银行存款,3万 然后再做个借管理福利费 贷进项税额转出。那需要计提这部分生活用电不借管理费用福利费贷应付职工薪酬福利费需要这不

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齐红老师 解答 2022-07-29 12:46

你好是的是这么做的

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你好,这个生活用电是你们单位职工宿舍的吗?
2022-07-29
分开 福利费的 办公费 分开借管理费用、福利费、 应缴税费、应交增值税进项, 贷应付职工薪酬福利费 借付职工薪酬、福利费、 管理费用、电费、 应交税费、应交增值税、进项 贷、银行存款 对不允许抵扣的借管理费用、福利费 贷应交税费、应交增值税进项转出
2022-07-29
该厂对职工个人用电的价税计算到人,在发工资时扣回,应做以下会计分录: 1.借:生产成本 18000管理费用——福利费 2000应交税费——进项税额 2600贷:应付账款——电力公司 22600 2.在发工资时扣回职工个人消费的增值税:借:应付职工薪酬——工资 2000贷:应交税费——进项税额转出 2000
2023-11-08
你好,电台没给你们开发票吗?
2022-05-18
您好,借成本费用类科目,贷应付账款等。
2023-07-24
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