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老师我收到一张电费专用发票总金额是137007.81元,其中生产电费为96205.78元,生活区电费33802.03元,我现在做会计分录您看这样做对吗?借主营业务成本电费85137.86元应交税费应交增值进项税额11067.92元,贷应付账款,然后借应付职工薪酬29913.3贷应交税费应交增值进项税额3888.73贷应付账款,然后还有一笔借管理费用福利费29913.3贷应付职工薪酬29913.3元,然后借应付职工薪酬3888.73贷应交增值进项转出,这样对吗

2022-07-29 14:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-29 14:18

这个题目我看你都发了3遍了 其他老师怎么回答的 我的解释难到不清楚么 就是这样做的没问题啊

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快账用户4384 追问 2022-07-29 15:26

那老师你看这样对不,计提借管理费用—福利费贷:应付职工薪酬福利费33802.03元。然后借:应付职工薪酬福利费33802.03借应交税费 进项税额 3888.73 贷:应交税费应交增值税-进项转出 贷:应付账款这样对吗

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快账用户4384 追问 2022-07-29 15:37

老师麻烦看下这样的对吗

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齐红老师 解答 2022-07-29 15:50

水电费100元 公司用70(61.95) 生活用30(26.55) 进项税额11.51万 计提生活用部分水电费 借:管理费用-福利费 26.55 贷:应付职工薪酬-福利费 26.55 借:主营业务成本 70÷1.13=61.95 应付职工薪酬-福利费 30÷1.13=26.55 应交税费-应交增值税-进项11.5 贷:银行存款 100 11.5*26.55/26.55+61.95=11.5*30%=3.45 借:应付职工薪酬-福利费 3.45 贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出 3.45 借:管理费用 3.45 贷:应付职工薪酬-福利费 3.45 如果这样还看不懂 我也没办法了 第一条就跟你解释很清楚了 没有那个老师有我说的这么详细

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快账用户4384 追问 2022-07-29 15:54

26.55和61.95是啥意思

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快账用户4384 追问 2022-07-29 15:55

明白了谢谢,我只是确认下

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齐红老师 解答 2022-07-29 15:59

100万中 70万的不含税和30万的不含税

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快账用户4384 追问 2022-07-29 16:03

借主营业务成本电费85137.86元应交税费应交增值进项税额11067.92元,贷应付账款,然后借应付职工薪酬29913.3贷应交税费应交增值进项税额3888.73贷应付账款,然后还有一笔借管理费用福利费29913.3贷应付职工薪酬29913.3元,然后借应付职工薪酬3888.73贷应交增值进项转出,这样对吗

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齐红老师 解答 2022-07-29 16:56

同学您好,会计问仅帮助大家解决财会问题;学习账号,权限或其他问题,可以咨询会计学堂客服老师解决。

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