你好,如果是零九年之后买来的,你们单位是一般计税的,按照13%来。
一般纳税人销售使用过的抵扣过的固定资产开出的专票税率是多少?
老师,一般纳税人出售自己使用过的固定资产,开发票税率是多少
一般纳税人出售使用过的固定资产已抵扣过进项,增值税税率是多少?
一般纳税人出售使用过的固定资产,按多少税率开发票?当时收到的进项发票税率是13%。
我们是一般纳税人,销售使用过的固定资产,是开多少税率的发票
在施工状态的一个工程,开的工程服务发票计入什么科目,是工程物资吗
公司的小汽车卖给个人,个人把钱转到老板的个卡,收入按未开具发票申报了。那变卖时的分录 借:其他应收款-老板 贷:固定资产清理 应交税费-应交增值税-销项税额 这样可以吗?审计的意思是这个正常要做到其他业务收入或营业外收入的,最好走对公账户。 那实际是走了老板个卡,这样可以吗?
老师您好,请问公司法人付款买的车开发票到公司名下不是用公户付款的(公户没钱),可以入公司账上,做固定资产抵税吗
老师,2月份没做价税分离,4月这样做分录对不对?
生产制造业挖机费用入账凭证后面需要有什么附近单据
暂估入库有风险么老师
老师问2个问题,一个是包材账面往来挂账12万,当时对方赔付了20万就不给开发票了,现在怎么处理账面?还有一家加工费欠发票104万,当时公司借给这个公司228万,现在这家公司被法院查封,这个账如何处理
老师请问员工聚餐报销用应付职工薪酬过渡是为了什么呀
老师,机械租赁13的税率和9的税率所对应的发票附件有哪些,有什么不同
小规模纳税人,股东的投资款缴纳的印花税分录怎么写,借:税金及附加,贷银存可以吗,税金及附加用设置二级科目印花税吗
我们是19年购买的设备。
那就是13%的,如果是你们单位是一般计税。
不是按照简易计税2%来么老师?
你好不可以的,不符合简易计税的要求。
简易计税的要求是什么呢老师
零九年之前买来的,或者是你们单位是简易计税的。
哦。对了老师,如果一般纳税人勾选了进项发票,没有全部抵扣完,还有一部分如7万,增值税申报表也有这个遗留下来待抵扣的数。如果这个月公司从A省搬到B省,那么也要更改税务局,那遗留下来的7万还可以在新的地址那里出售产品时可继续抵扣吗?
好,你看一下你符合增量留底退税的政策吗?因为现在不允许有离蝶,你这个情况不会出现的。
不符合留抵退税的政策不退,你需要做无票收入。
没明白。啥意思老师? 换了一个话题了,不跟固定资产挂钩了。 我只是说如果之前还有发票未进行抵扣勾选的,上个月已经进行抵扣勾选了7万,并且申报了报表,那么这个月刚好要从a省搬到新的地方b省,我想问的是已经待抵扣的7万还可以继续使用吗?
不可以的 税务局要求清税 现在不允许留底
就是说在搬离a省前,要么就不勾选抵扣勾选,到新的地方之后有销售时再进行抵扣勾选,只要不留底就行么?
是的是的,留底都不可以的,不管是哪一个税务局,现在都是全国统一的。
那我有点疑惑呀老师,如果是外贸企业,它购进的一些办公用品之类的,对方开的是专用发票。出口销售是免税的,那这样不是会留抵了吗?如果进行发票勾选的话。
纯外贸公司的话,不允许抵扣,直接加税,合计做账就可以了。