你好,单位具体是发生了什么经济业务呢?
老师 借 预收账款 贷 主营业务收入 结转成本是不是该这样呢 借 主营业务成本 贷 库存商品
老师你好。 我们是外贸企业 4月收到预付款 借:银行存款 贷:预付账款 7月收到客户尾款: 借:银行存款 贷:应收账款 确认主营业务收入 借:预付账款 应收账款 贷:主营业务成本 这样可以吗?
借预收账款贷主营业务收入, 借主营业务成本贷预付账款。 老师,为什么要这么做分录呢@郭老师
借预收账款贷主营业务收入, 借主营业务成本贷预付账款。 老师,为什么要这么做分录呢@郭老师
老师我想问下预收账款可以冲主营业务成本吗?借:预收账款 贷主营业务成本
每季度结算一次利息为什么下一季度利息还会产生利息呢
老师就是我借管理费用-工资加个税100贷应付职工薪酬100发放时我借应付职工薪酬100贷现金90其他应收款个人部分社保10这个汇算清缴是得扣除个人部分被调增
老师我计提工资是把个人部分社保放在管理费用工资里了现在发放是贷的其他应收那我汇算清缴把应付职工薪酬扣除掉个人部分被调增
核算成本给其他部门开会,不用跟他们说我用什么核算方法吧,要求他们什么时候提供数据给我对吗?
筹建期交的50万房租,需要在营业期摊销嘛
小规模纳税人,本季度开票50万,那增值税是按50万缴纳,还是(50-30=20)的20万缴纳
老师,请看一下怎么修改
A公司,有企业股东B实缴60万和C实缴40万,现在股东B要把其拥有的一半股权30万转让给D,转让价为30万,请问现金流是D直接转30万给B,还是D先转给A再由A转回B?
老师个税经营所得账上也体现不了实际利润啊
前年的收到的一张技术服务费专票,今年双方协商红冲了,当时已经抵扣过入账了,现在怎么处理
现在要注销
你好,预收的账款,有送货或者提供服务给对方吗? 预付的款项,对方有给你们送货或者提供服务吗
老师,我现在注销公司,很多往来,不知道怎么处理
你好,预收的账款,有送货或者提供服务给对方吗? 预付的款项,对方有给你们送货或者提供服务吗 能先回复一下我的这两个疑问吗