你好,如果说要看钱的角度的话,应该是1000减去100,再减去500,再加上50,减去500,再加上300。最终的利润等于250。
借:长期股权投资——损益调整 贷:投资收益【调整后的净利润×持股比例】 调整后的净利润包括:【假定:公允>账面】 (1)投资时点(7月1日): ①存货评估增值:100件,单价5,成本4; 是投资企业还是被投资企业的存货,可以是被投资企业卖给投资企业的存货吗? 第一年对外销售30件:-30件×1 第二年对外销售50件:-50件×1 这些对外销售起到一个什么作用,怎样影响利润? ②固定资产评估增值:100万元,预计10年 第一年:-100÷10×6/12 第二年:-100÷10 (2)内部交易假定(不构成业务): 不构成业务有什么样的作用? ①销售100件形成存货,单价5,成本4; 第一年对外销售30件:-70件×1 第二年对外销售10件:+10件×1 第1年为什么是负的?因为存货成本支出吗? 第2年是计入损益调整吗? ②,销售商品形成固定资产,公允50,成本40;折旧8年; 第一年:-10+10/8×6/12 第二年:+10/8 利润实现了加回来 第1年为什么是-10?
老师,我想问问这种的条件能不能做财务报表??要是可以做,那怎么做这个财务报表?? 第一年投入资金 注册资金:3万 两套桌椅:1000元 一套简易沙发:500元 打印机:1500元 办公用品:1000元 电话费:14400元 (300元/月×4部×12月=14400元) 两台电脑:0元 入网费:1200元/年 (50元*2*12=1200元) 水电费:6000元 (500元/月×12月=6000元) 电动车:14000元 (2000元/辆×5辆=10000元) 修理费:1000元 跑腿工作服800元 (80元/件×10人=800元) 工作室月租:14400元 (1200元/月×12月=14400元) 广告费:3万元 总计成本:115800元(11万5千8百) 流动资金:137400元(13万7千4百元) 开业时的前3天免费服务,前三个月大概每天20次,每次获取服务费10元。 第一个月的收入为:20次×10元×27天=5400元 第二、第三个月的收入为:20次×10元×30天×2月=12000元 (未完待续)
冲红发票相关分录问题:我主要是数量理不对,第一个:如果本月实际销售10件商品,冲红上月的销售发票数量是6件,那么冲收入就按票上数量6件做负数,冲成本也按照6件冲,到这里没有问题,我不懂的就是,结转成本的时候是要结转本月实际卖出的10件的成本吗? 那收入转利润的时候为什么只转4件?我想知道哪里错了。第二个问题:如果本月实际卖出4件,冲红上月10件,冲收入、冲成本都按照10件冲,那结转成本的时候要按照实际卖出的4件成本结转吗,利润转收入是按照-6件转的,这个又是哪里错了?我就是弄不懂,按照我这个步骤冲掉后,结转成本的时候这个数量到底按照哪个数来结转,收入转利润我是理解的,要实际数量减去冲红数量,成本的我就不懂了。
1.4月3日,销给外地乙公司B商品200台,每台售价620元,成本520元,已确认收入并收款。5月20日,乙公司验收时发现商品质量有问题,经双方协商同意在价格上给予乙公司10%的折让,并开具红字发票退还相应款项。2.7月9日,销售给甲公司C商品5000个,每个商品的标价为100元,成本70元,因其购买数量多,给予甲公司10%的优惠,开出增值税专用发票。为及时收回货款,给予甲公司的现金折扣条件为2/10,1/20,n/30(假定计算现金折扣时不考虑增值税),根据以往经验估计甲公司将在20天之内付款。7月25日,甲公司支付给红星公司C商品的货款。3.11月18日,采用分期收款方式,销售给丁公司D商品3000件,每件200元,成本120元。合同规定,款项在随后的3个月内收取,每月末为收款日。11月30日,收到第一笔货款。(增值税随着收入一并确认)4.假设该公司本年会计利润为1000万元,12月31日,计算并结转应纳所得税(不存在纳税调整事项)。要求:编制红星公司相
第一个月投资500买商品,结束后得到收入1000,然后拿1000里面的500在第二个月继续投资,第二个月收入有300时退了第一个月所卖的100元商品这100元商品成本为50元,那么如果此时我收回,收入和利润各是多少啊
电子退库 退回来的钱怎么做账? 是退回来的税款吗?
只要apple老师回答,预付账款就像是我们公司自己冲自己去使用的话才记预付账款
你好,老师就是成本怎么归集的这个可以用几句话简单说一下吗?
中级职称考试现在可以不用考了吗?那初级还考吗
老师,我们是一般纳税人,开连锁超市的,在春节期间给员工充值200元消费卷去超市消费怎么做账呢,A超市9人,B超市2元人,总部办公室3人
请问合并利润表中的利润总额是否包含少数股东投资收益
问下公司有两位股东,实收资本已到位一共200万,注册资金也是200万,现在要减资到100万,实收资本可以减少吗
老师好,请问汇算清缴因业务招待费调增,分录怎么做?
中级职称的知识在现实做会计中用的多么?
支付的地租8600元,可以直接计入管理费用吗?不计入长期待摊费用可以吗
收入合计的话就是1000减100加300等于1200。