咨询
Q

老师,估价入库的都用暂估应付款这个科目,这个科目200多万没事吧 借原材料 贷暂估应付款

2022-07-22 14:47
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-22 14:54

实际有购入对方没有开发票的可以。

头像
快账用户1159 追问 2022-07-22 14:54

有的,票还来了,也估的

头像
齐红老师 解答 2022-07-22 14:54

那不可以的,直接按照发票的来做就是了。

还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
咨询
相关问题讨论
实际有购入对方没有开发票的可以。
2022-07-22
你好;      可以的; 发票和你   暂估金额一致的话; 直接这样做即可   
2023-01-12
您好,一定是会影响的,
2021-12-11
你好!等到这笔材料的发票到了后冲暂估。 借:管理费用 -200 贷:暂估应付款 -200 以发票为附件分录: 借:管理费用200 贷:应付账款-某公司200
2024-03-01
就是按你前边借应付暂估 贷应付账款就可以了
2024-09-20
相关问题
相关资讯

热门问答 更多>

领取会员

亲爱的学员你好,微信扫码加老师领取会员账号,免费学习课程及提问!

微信扫码加老师开通会员

在线提问累计解决68456个问题

齐红老师 | 官方答疑老师

职称:注册会计师,税务师

亲爱的学员你好,我是来自快账的齐红老师,很高兴为你服务,请问有什么可以帮助你的吗?

您的问题已提交成功,老师正在解答~

微信扫描下方的小程序码,可方便地进行更多提问!

会计问小程序

该手机号码已注册,可微信扫描下方的小程序进行提问
会计问小程序
会计问小程序
×