借:应收票据 贷:主营业务收入 贷: 应交税费-应交增值税(销项税额)
4月1日,东方公司销售给甲公司一批商产品价款10000元,增值税1300元。商品已发出,收到甲公司承兑的一张面值为11300,期限为三个月的不带息商业汇票。做出7月1日到期收回货款时的会计分录。
向新兴公司销售商品一批,售价40000元,增值税5200,收到经新兴公司开户银行承兑的为期三个月的不带息银行承兑汇票一张。写会计分录,并计算金额。
3.甲公司销售产品一批,每件100元,共销售500件,增值税税率为13%,并给予3%的商业折扣,收到一张不带息银行承兑汇票,编制甲公司销售商品时的会计分录。
3.甲公司销售产品一批,每件100元,共销售500件,增值税税率为13%,并给予3%的商业折扣,收到一张不带息银行承兑汇票,编制甲公司销售商品时的会计分录。
甲公司销售产品一批,每件100元,共销售500件,增值税税率为13%,并给予3%的商业折扣,收到一张不带息银行承兑汇票,编制甲公司销售商品时的会计分录。
老师,办资质的款项是老板直接给中介公司的,收到发票时怎么做帐呢?
老师,律师事务所都需要什么税?
您好,银行账户用这个分录入账 借:银行 贷:其他应付款-老板,反正都是老板的, 老师,我就是这样做啊。我从去年10月份开始做帐,上年年末的就填2023年年末的银行帐户余额,又填了10月1日的余额,10月份之后都有社保,和办资质的发票,做了就是不平
讲义那里可以购买吗,还是要自己打印
老师,我想问一下小规模免季度没有超过开票额度,不需要缴纳增值税的时候,把那个增值税结转到哪个科目呢?
对公账户到账的钱多久可以转到个人账户,谢谢您
老师,注会是5年内考过5科就可以了是吗
我们公司每个月都有预缴股息,以后分红是不是就不用交了
老师,营业执照是1月份注册的,但是公司实际经营是从6月份开始的,那我们帐套从6月份开始建立,报税也从6月份开始是对的吧?1-6月期间没有任何其他业务
我接手的公司之前一直是零申报,公司没有营业收入,只是老板偶尔转钱进去买两个人的社保,还有办资质的几张发票,就没其他了,从去年第四季度开始做帐,应该怎么建帐跟我说说好吗? 你好,你之前没有建账,你先可以期初都填0,然后根据你说的记账发票入账就行。 老师,请问银行帐户的余额呢?怎么处理