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请问老师,我有ab两个单位,a是个体户一般纳税人(想注销了)以后用b(是公司一般纳税人),去年6月a把最后一点货平价出给b了b正常销售,现在税务局可能不同意,我回到21年6月更正申报,我还有留抵的进项税,留抵的税额多应该抵不完。不超10万不用缴纳水利基金,得补缴印花税,我把 借 银行存款 贷 主营业务收入 应交税费 应交增值税 销项税 改动一下 多缴的印花税补提一下、再缴纳,可以吗? ,

2022-07-19 18:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-07-19 18:14

你好 ; 可以的; 印花税直接做; 借税金及附加-印花税 贷银行存款   

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你好 ; 可以的; 印花税直接做; 借税金及附加-印花税 贷银行存款   
2022-07-19
你好,同学。 1,不退钱,直接抵,这是很多税局常用的处理方式 ,你这总的转出和转入是平的,总额并不影响的。 你现在是觉得哪个地方 有疑问,你这退和抵是一个道理 的。
2020-11-01
同学你好 这个直接做 借应付账款 贷银行存款
2021-09-13
同学你好,贷,应交税费-应交增值税-进项,16万元。
2023-04-15
销项  (8000*50%2B20*6000*110%)*13% 进项   70000-(200*50*13%%2B50*1000*13%%2B800*20*13%%2B50*6000*13%) 增值税=销项-进项,你计算一下结果 
2020-11-26
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