同学你好 内账直接不用做销项 直接 借银行10 贷主营业务收入10
银行收到货款, 1.借:银行存款 贷:主营业务收入, 能直接这么写吗?还是必须要经过下面的分录 2. 借:应收账款 贷:主营业务收入 借:银行存款 贷:应收账款?
买进:借库存商品 应交税费应交增值税进项 贷银行存款 卖出(还没收到钱):借应收账款 贷主营业务收入 应交税费应交增值税销项 最后: 借主营业务成本 贷库存商品。 等收到钱时:借银行存款 贷应收账款(主营业务收入)
借 应收账款 贷主营业务收入 应交税费 银行存款 主营业务收入和应交税费登记在银行账的借方还是贷方呢
老师你好。 我们是外贸企业 4月收到预付款 借:银行存款 贷:预付账款 7月收到客户尾款: 借:银行存款 贷:应收账款 确认主营业务收入 借:预付账款 应收账款 贷:主营业务成本 这样可以吗?
内账是内账跟外账的单子一起加进去吗?外账的销售收入要加税吗?借:银行存款 10 贷:主营业务收入7 应交税费3 还是银行存款7 贷:主营业务收入7?
老师,就是员工垫付的,只有费用类的填写费用报销单,还是成本货款类的垫付也写费用报销单啊
给公司员工开工资必须要用公户吗?财务负责人的户或是转微信行吗
老师您好,汇算清缴中其他数据填完纳税调整明细和所得税弥补亏损都是自动填的还是手动填
老师,员工代付成本货款报销的时候也要写费用报销单吗?
老师,因供应商质量问题扣的款,比如供应商开票5万,质量扣款5000,我们只付4.5万,我们做营业外收入吗
老师资产负债表本期都是0,是不是把上期期末数填到本期期初里
老师您好,民非交残保金的分录怎么写?要做计提吗
接受居间费发票一般需要注意哪些风险 需要备留哪些资料以防税务稽查 需要申报哪些税费
老师账上折旧完的固定资产还有残值在账上怎么处理,我知道可以继续使用,我想知道这个残值账上怎么处理
老师你好24年开具的专用发票现在可以冲红重新开具吗?
内账是把外账的单子也加进去吗?
对的 内账按照实际业务做账的