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老师,我们公司是代理商,卖出商品后被退货,我司又退给厂家。卖出商品开了专票做账并结转了,退货给我司我直接做了卖出分录的红字附下图片。厂家给我们开了红字信息销项负数发票,报税时我发现我们进项待抵扣的是已经抵扣了,做了进项转出的。有3万多,我又去找了前期的未抵扣进项税3万多做了转出附下图片。麻烦老师看一下我做的对不对?如果有错,麻烦老师帮我写一下正确的分录,谢谢

老师,我们公司是代理商,卖出商品后被退货,我司又退给厂家。卖出商品开了专票做账并结转了,退货给我司我直接做了卖出分录的红字附下图片。厂家给我们开了红字信息销项负数发票,报税时我发现我们进项待抵扣的是已经抵扣了,做了进项转出的。有3万多,我又去找了前期的未抵扣进项税3万多做了转出附下图片。麻烦老师看一下我做的对不对?如果有错,麻烦老师帮我写一下正确的分录,谢谢
老师,我们公司是代理商,卖出商品后被退货,我司又退给厂家。卖出商品开了专票做账并结转了,退货给我司我直接做了卖出分录的红字附下图片。厂家给我们开了红字信息销项负数发票,报税时我发现我们进项待抵扣的是已经抵扣了,做了进项转出的。有3万多,我又去找了前期的未抵扣进项税3万多做了转出附下图片。麻烦老师看一下我做的对不对?如果有错,麻烦老师帮我写一下正确的分录,谢谢
2022-07-14 14:15
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-14 14:40

你好,你的分录是正确的。

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快账用户9485 追问 2022-07-14 14:48

我这样做分录 应交税费是借方余额 应该是贷方余额才正确吧 所以是哪里有问题啊 老师

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齐红老师 解答 2022-07-14 14:53

你这个就是做跟原来的分录一样,红金额用红字就行了。

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快账用户9485 追问 2022-07-14 14:56

老师 你再帮我看看 我就是按照原分录做红字,然后总账上的应交税费借方变成6W多,实际我们交税才交了200多

老师 你再帮我看看  我就是按照原分录做红字,然后总账上的应交税费借方变成6W多,实际我们交税才交了200多
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齐红老师 解答 2022-07-14 15:15

你的分录确实没有问题,因为这个业务就是相当于你之前的业务没有发生,所以你红字冲了进货、销售和结转成本,这没错。

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快账用户9485 追问 2022-07-14 15:27

老师 我我们没有开红字给可以 是不是就不用冲销售和结转那一笔

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齐红老师 解答 2022-07-14 15:53

你实际退了的话,也是要做那一笔的。

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