你好 ; 借应收账款贷主营业务收入; 销项税; 借银行存款贷应收账款
你好,老师。月底最后一天(比如是3月31日)客户刷卡的形式购买商品,并商品已经拿走了。但是银行是第二个月月初(4月1日)才到账,我们确认收入是3月31日当天确认吗?依据是什么呢?
老师请我们公司收款都是用微信上的二维码收款,一个款都是直接进入公司账户上的,但是这个二维码收款是先入微信财付通账户,到了第二天才会把转自动转入基本户上,例如5号客户支付1000元,6号财付通扣下手续费5.4元才转入公司基本户上1000-5.4=994.6元,请问这个分录该怎么做呢?
老师,我们公司收款是用二维码,客户扫码,但是当天开出发票,第二天银行才到账。如果遇上月底最后一天,如果确认收入的话,借方记什么
请问一下老师,就是我们是那种扫描到账的但是是第二天才到账的,就是月底的最后一天这个做成应收账款,那其中要扣除的手续费怎么做,我挂的应收是含手续费的,那我确认收入的时候哪样做,借银行存款,应收账款,贷主营业务收入,其中应收账款了包括了手续费的钱,那我要怎么体现
老师我思是用富友平台扫码然后第二天资金统一进我们的对公账户。打比方11月29号扫了5笔保教保育费,五笔总计是三万。第二天我们对公账户上就到了一笔三万的钱。我想请问如果给家长开收据收款日期写29号还是实际到账的30号呢?
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
因为扫码的人数很多,应收账款下面不用分人的名字,设置个微信或者支付宝的二级科目可以么
你好 ; 可以的; 你可以区分是可以的