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可以讲下纳税调增调减吗 老师

2022-07-14 09:36
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-07-14 09:55

纳税调增和调减就是一家企业在汇缴清算企业所得税时,按照税法的规定来适当增加或者适当减少,最主要的原因就是因为税费差异。比如,如果在会计上面有可以扣除的费用,但是税法上不认可,那么就需要做调增处理;如果是在税法上可以扣除的一些费用,在会计上却无法确定,那么就可以进行调减处理。 举例说明:如果一家公司在2021年给员工的福利支出金额达到了15万元,在2021年员工的工资总额为100万元,根据我国企业所得税实施条例中的相关规定,企业支付员工职工福利费不得超过工资总额的14%,如果有超出的部分,不可以在税前扣除,那么就需要做纳税调增处理。 由此我们可以计算出,100万×14%=14万,得出来的结果是小于15万的,那么该企业就需要调增,金额就是15万-14万=1万元。 我国企业所得税的缴纳方法是先按月预缴,或者是按季度预缴,在本年度结束以后,再进行汇缴清算。对于一家企业而,再按照月度预缴或者季度预缴时,需要按照会计计算的应纳税额来计算所得税就可以了。而在进行企业年度汇缴清算的时候,就需要按照税法的规定来作出相应的调整,比如一家企业产生的一些费用,包含了招待费,职工福利费,广告费以及教育培训费等。

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纳税调增和调减就是一家企业在汇缴清算企业所得税时,按照税法的规定来适当增加或者适当减少,最主要的原因就是因为税费差异。比如,如果在会计上面有可以扣除的费用,但是税法上不认可,那么就需要做调增处理;如果是在税法上可以扣除的一些费用,在会计上却无法确定,那么就可以进行调减处理。 举例说明:如果一家公司在2021年给员工的福利支出金额达到了15万元,在2021年员工的工资总额为100万元,根据我国企业所得税实施条例中的相关规定,企业支付员工职工福利费不得超过工资总额的14%,如果有超出的部分,不可以在税前扣除,那么就需要做纳税调增处理。 由此我们可以计算出,100万×14%=14万,得出来的结果是小于15万的,那么该企业就需要调增,金额就是15万-14万=1万元。 我国企业所得税的缴纳方法是先按月预缴,或者是按季度预缴,在本年度结束以后,再进行汇缴清算。对于一家企业而,再按照月度预缴或者季度预缴时,需要按照会计计算的应纳税额来计算所得税就可以了。而在进行企业年度汇缴清算的时候,就需要按照税法的规定来作出相应的调整,比如一家企业产生的一些费用,包含了招待费,职工福利费,广告费以及教育培训费等。
2022-07-14
你好,比如业务招待费会调增 不征税收入,免税收入会调减
2021-08-12
同学您好,1.企业如果发生职工福利费的支出,在不超过企业实际发生的工资薪金14%部分,可以进行扣除。而超过工资薪金总额的14%的部分,需要进行纳税调整。   2.工会经费在不超过企业工资薪金的2%部分,可以进行扣除。   3.职工教育经费在不超过工资薪金总额的8%的部分,可以进行扣除;而超过工资薪金总额8%的部分,可以在以后的纳税年度进行扣除,但应进行纳税调增的处理。   4.业务招待费可以根据发生额的60%进行扣除,但是扣除的最高额度不允许超过当年销售收入的0.5%。   5.广告费和业务宣传费的支出在不超过当年销售收入的15%部分,可以进行扣除,超过的部分,可以在以后的纳税年度进行结转扣除。   6.企业发生的税收滞纳金是违反税收法规需要缴纳的滞纳金,不可以进行扣除,需要作纳税调增。罚款罚金是指纳税人违反国家的法律法规处以的罚款,不可以进行扣除,应该作为纳税调增处理。   7.公益事业的捐赠支出在不超过年度利润总额的12%部分,可以进行扣除,但是非公益性捐赠需要作为纳税调增处理。
2024-01-09
你好,就是会计和税法的差异导致的 比如  有业务招待费发生,就需要做纳税调增处理(会计上全额扣除,税法上有扣除金额的限制) 比如有国债利息收入,就需要做纳税调减处理(会计上计入了利润纳税,而税法上这个是免税的)
2024-10-13
您好,是这样的,调增的意思就是,税法不允许扣除,然后我们调增了
2023-01-17
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