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老师,小规模纳税人使用小会计准则,没有以前年度调整这个科目。然后,去年暂估入账成本共100(有十多个不同单价不同数量的产品),结转成本100,今年收到100其中部分产品80的票,因为单价变了,发票是82,请问可以直接差额做账吗?

2022-07-12 17:25
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-12 17:26

你好;     可以的;     直接差额  处理调整即可   

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快账用户6678 追问 2022-07-12 17:29

分录是怎么弄呢?

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齐红老师 解答 2022-07-12 17:40

 你好 ;       你之前分录方便发来看看嘛  ? 我看下怎么弄  

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快账用户6678 追问 2022-07-13 08:38

借:库存商品-暂估100 贷:应付账款 100 结转 借:主营业务成本 贷:库存商品-暂估100

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齐红老师 解答 2022-07-13 08:39

你好;    借库存商品 -18   贷应付账款 -18  ;借主营业务成本 -18  贷库存商品  -18     

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快账用户6678 追问 2022-07-13 08:40

老师,100的暂估里面,只有80的产品开发票回来了,还有20发票没有开呢

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齐红老师 解答 2022-07-13 08:41

你好; 你不是说你 发票是82吗 ? 

你好; 你不是说你 发票是82吗 ? 
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快账用户6678 追问 2022-07-13 08:41

而且是去年的暂估,今年收到的发票,怎么冲未分配利润啊?

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快账用户6678 追问 2022-07-13 08:42

原来暂估80的产品,单价变了,这80的产品发票是82,就是之前暂估的单价少了

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齐红老师 解答 2022-07-13 08:43

你好;   你发票到底是多少金额; 是80还是 82  

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快账用户6678 追问 2022-07-13 08:49

100里面有好多个产品,这些产品去年暂估价格是100,您可以理解成既暂估80+暂估20,然后去年暂估80的部分今年开票82回来了,有20的发票是没有开的。

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齐红老师 解答 2022-07-13 08:50

 你好 ;    那合计才100 ; 你 暂估了80  和暂估20 ; 收到发票是 82 你又让我去冲80 ; 你 的发票和你暂估 的金额不对吧 ;   

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快账用户6678 追问 2022-07-13 08:52

现在的问题就是去年暂估的价格不对,比发票金额少了,今年得如何做账

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齐红老师 解答 2022-07-13 08:54

 你好 ;那直接红冲80  ;  借库存商品-暂估 -80  贷 应付账款 -80  ;按发票做 :借 库存商品  82 贷应付账款 82 ;  然后补结转2的成本 :借利润分配-未分配利润2 贷库存商品    2   

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你好;     可以的;     直接差额  处理调整即可   
2022-07-12
 (1)全额确认收入与销项税额 借:银行存款       贷:主营业务收入              应交税费———应交增值税(销项税额)   (2)确认可扣减的成本费用及“销项税额抵减” 借:主营业务成本       应交税费———应交增值税(销项税额抵减)       贷:银行存款 (3)月底结转未交增值税 借:应交税费———应交增值税(转出未交增值税)        贷:应交税费———未交增值税
2022-07-12
你好 ; 走利润分配去处理的   
2022-07-12
用未分配利润把成本冲了,然后再做成本的分录。
2022-07-12
借应付账款贷库存商品100, 借库存商品80贷,利润分配未分配利润80 下面这两个分录是红冲的。
2022-07-11
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