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一季度开了一张百分之一的发票,二季度退回重新开了一张免税的发票,发票开错了怎么填写增值税报表

2022-07-12 15:26
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-12 15:41

关键是你退回后开负数发票没?

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快账用户2628 追问 2022-07-12 15:43

没开负数发票,开的免税发票

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齐红老师 解答 2022-07-12 15:48

没开负数还是按正常的申报就是了呀

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快账用户2628 追问 2022-07-12 15:49

这个月销售额不就减少了吗?报表报不过去

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快账用户2628 追问 2022-07-12 15:49

销售退回我开了负数发票

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齐红老师 解答 2022-07-12 15:50

你没开负数发票,系统的销售额没减少呀

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快账用户2628 追问 2022-07-12 15:51

我开了负数发票

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齐红老师 解答 2022-07-12 15:58

减免税申报明细表填负数的销售额*2%

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关键是你退回后开负数发票没?
2022-07-12
同学你好 直接冲减就可以了
2022-07-12
你好,一正一负直接零填写就行
2023-07-08
1.在申报表的主表上,将百分之一普票的销售额和税额填写在相应的栏次内。 2.将百分之一普票对应的进项税额填写在申报表主表的上半部分“本期进项税额明细”中的“份数”和“金额”栏内。 3.将冲红后重新开具的百分之五普票的销售额和税额填写在申报表主表的相应栏次内。 4.如果在同一个申报期内有开具增值税专用发票或其他增值税应税劳务的销售额和其他税额,也需要填写在申报表主表上。 5.在申报表主表的“本期进项税额明细”中填写相应的进项税额信息。 6.根据实际情况填写其他申报表中的相应栏次信息。 需要注意的是,具体的填写方法可能因地区而异,您可以根据当地税务部门的要求进行填写。同时,确保您的申报表数据准确无误,以免产生不必要的税务风险。
2023-10-23
同学,你好 你按照开票系统里面的金额填写在申报表里面,会自动生成税额的
2022-07-10
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