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采购易拉罐, 发票开了50万个。实际到货开入库单49万8千个,其中两千个罐子是损耗。怎么做账? 按发票金额入 和入库单数量就对不上了

2022-07-11 18:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-11 18:20

你好,这个对方应该给你开2000个负数发票

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齐红老师 解答 2022-07-11 18:20

要不你的存货不一致。

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快账用户5791 追问 2022-07-11 18:22

现在对方结完了 不再开票这个怎么处理 入库单数量和发票不一致

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齐红老师 解答 2022-07-11 18:25

你好,对方不给你开附属发票了吗?你自己红冲。

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快账用户5791 追问 2022-07-11 18:29

自己做负数发票么?怎么做账?

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快账用户5791 追问 2022-07-11 18:31

少的2000个如果属于合理损耗 这个是否不应该开负数发票?

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齐红老师 解答 2022-07-11 18:33

借预付账款贷库存商品应交税费应交增值税进项转出,自己坐着一个,不用开负数发票,没有附属发票照样可以做。

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你好,这个对方应该给你开2000个负数发票
2022-07-11
你好,你可以先根据发票先入账,然后呢,付款的那一部分,你可以借应付账款贷银行存款,然后如果说恩库存商品和软件上对不起来的话,你可以先暂估入库,借库存商品贷应付账款暂估。
2022-08-11
你好,咱们按照发票入账,如果说款项不一致的话,通过往来科目来做凭证。
2022-09-21
你好,不是两次,你可以通过下面的分录来理解 7月暂估入库1000, 借:原材料  1000    贷:应付账款-暂估  1000 8月发票到了1200,冲红7月暂估, 借:原材料  -1000    贷:应付账款-暂估  -1000 借:原材料  1200    贷:应付账款-暂估1200 8月再暂估入库500 借:原材料  500    贷:应付账款-暂估  500
2022-07-19
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2024-05-08
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