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6月红冲了一张以前年度卖二手车的发票,之前是开票3%减按2%征收的,这个月申报时候发现这张发票在申报表简易征收那里显示负数,还显示要退增值税和附加税哦?是不是有什么问题啊?

2022-07-10 19:29
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-10 19:34

同学你好 红冲时就是显示负数的。

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齐红老师 解答 2022-07-10 19:34

你们是小规模企业吗

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快账用户9510 追问 2022-07-10 19:36

不是,是一般纳税人。之前这张发票开错了,红冲候改开13%的。

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快账用户9510 追问 2022-07-10 19:37

显示负数,然后我们这个月其他销售额没有税交,就显示应退税额哦

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快账用户9510 追问 2022-07-10 19:37

而且以前是3%减按2%交税的,现在退是按3%退哦,应该只能退2%的呀?

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齐红老师 解答 2022-07-10 19:38

红冲时要按原票内容红冲 这月你要有销项税做一些,退税很麻烦的。无票收入也可以

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快账用户9510 追问 2022-07-10 19:40

我知道退税麻烦,可老板不肯申报无票收入,我们留抵税额还有一万多

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快账用户9510 追问 2022-07-10 19:42

发票金额不大23000,退税一共大概700多,我也怕申报了,税局又来问

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齐红老师 解答 2022-07-10 19:43

是的,给老板讲一下,退税要会让查账的

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快账用户9510 追问 2022-07-10 19:45

我说了,他就是不肯。我是3月留抵几十万税额一直抵了两个月,到现在还没抵扣完

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快账用户9510 追问 2022-07-10 19:45

我意思是说这个当初交税是减免1%了的,可现在退税显示的是按3%退哦,是不是哪里还要填数据

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齐红老师 解答 2022-07-10 19:46

如果这种情况,你不要认证专票

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快账用户9510 追问 2022-07-10 19:47

我知道,已经三个月没有认证过了,是之前的财务把所有购车的发票认证了就有留抵了

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快账用户9510 追问 2022-07-10 19:48

留抵退税是不是今年都有这个政策啊?那之后每个月都少认证点,最好交一点税

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齐红老师 解答 2022-07-10 20:01

近段时间都会有。所以要适当交一些税,认证要和交税配合

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同学你好 红冲时就是显示负数的。
2022-07-10
您好,红冲之后在下月申报的时候减去这边销售额就可以了哦,不需要再更正之前的申报表哦
2021-07-15
同学你好 你们是不是季度不超多30万免征增值税了。这个有收入需要确认其他业务收入的
2023-07-12
你好 这个会不会是之前你点错了呀
2024-02-28
您好,申报表主表简易计税这一栏填报不含税销售额,简易计税与销进项无关单独补税。
2022-05-18
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