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增值税小规模纳税人,老师,4月份冲红3月开的一张普票,税率1%;申报二季度增值税时,显示如下:“本期填写的适用3%减1%政策的本期发生额大于开具的1%征收率增值税发票不含税金额-9900.99的2%,请确认填写是否正确”,这个是什么意思,该怎么办?

2022-07-02 10:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-02 11:28

您这个问题首先你要检查一下你的账本数据,因为你冲红了之后你首先在账上要做一个冲红的凭证,这时候你的账本和和那个开票数才能一致。 再你再检查一下你的系统上的红字数有没有过来。比如说你正常开发票开的是两千你加上你的红字发票这样的话开票金额显示的是一千,对照一下你的那个开票金额对不对

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您这个问题首先你要检查一下你的账本数据,因为你冲红了之后你首先在账上要做一个冲红的凭证,这时候你的账本和和那个开票数才能一致。 再你再检查一下你的系统上的红字数有没有过来。比如说你正常开发票开的是两千你加上你的红字发票这样的话开票金额显示的是一千,对照一下你的那个开票金额对不对
2022-07-02
你好,确认就可以的。
2022-07-05
这句话的意思是在进行相关税务申报时出现了一个问题提示。 具体解释如下: 3 减 1 政策” 通常是指小规模纳税人适用的征收率优惠政策,即原适用 3% 征收率的应税销售收入,减按 1% 征收率征收增值税。 “本期填写的适用 3 减 1 政策的本期发生额小于开具的 1% 征收率增值税发票不含税金额 295346.53 的 2%”: 首先,这里提到的 “本期填写的适用 3 减 1 政策的本期发生额” 可能是指按照减征政策计算出的应纳税额减少部分的金额。 而 “开具的 1% 征收率增值税发票不含税金额 295346.53 的 2%” 是一个特定的比较标准。 税务系统在进行数据校验时发现,申报填写的减征金额小于按照特定规则计算出的一个参考值,即发票不含税金额 295346.53 的 2%。
2024-10-04
你全部开的是普票1%的,那么直接填第10行,然后就提交
2023-07-11
您好,同学,填写的没问题
2023-04-09
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