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老师,之前加工费发票没拿到,我结算成本时暂估了,借,委托加工物资-加工费,贷,应付账款-暂估,后来发票拿不到,我汇算清缴把这笔调增了,现在帐里我是不是要做,借,应付账款-暂估,贷,其他应付款-股东,因为当时的加工费是股东支付的,请问下我处理的对吗

2022-07-09 18:18
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-09 18:21

你好,你的处理是正确的

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你好,你的处理是正确的
2022-07-09
你好 实际业务不需要做账务处理
2022-07-09
同学,你好,这个可以的,这个金额应该是含税的。
2020-11-16
同学,你好 借:应付账款 贷:以前年度损益调整
2023-05-18
您好 借:制造费用一加工费2694.60,贷:应收帐款一暂估费2694.60,借:其他应收款一个人2694.60,贷:现金2694.60 怎么会有应收账款啊? 您付款的时候不应该用其他应收款-个人
2023-12-24
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