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老师你好,工厂2月预付了电费27000元,分录应该是:借:预付账款,贷:银行存款,3月收到发票40000万(含3-8月的电费),然后,3月清单电费是7000元,4月收到清单是,8000元,这个分录怎么做啊?好乱

2022-07-08 18:38
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-08 18:45

你好 三月份用了多少的,你这个不能根据发票来做了,因为你在三月份的时候,你四月份五月份六月份根本就没有发生,不能做费用。

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快账用户7442 追问 2022-07-08 19:02

3月用7000呀,所以好乱,不知道怎么做

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齐红老师 解答 2022-07-08 19:05

借制造费用贷预付账款7000,你就坐着一个就可以的,虽然收到了发票,你也只做7000

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齐红老师 解答 2022-07-08 19:05

四月份借制造费用贷预付账款8000

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快账用户7442 追问 2022-07-08 20:22

那收到发票那4万怎进,有进项的

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齐红老师 解答 2022-07-08 20:24

借制造费用 进项 贷预付账款7000 进项得一次的抵扣了 你的制造费用就少做点

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快账用户7442 追问 2022-07-08 20:38

工厂没有开始生产就不进制造费用是吗

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齐红老师 解答 2022-07-08 20:49

是的做管理费用里面的

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你好 三月份用了多少的,你这个不能根据发票来做了,因为你在三月份的时候,你四月份五月份六月份根本就没有发生,不能做费用。
2022-07-08
你好; 是专票还是普票的 ;  才好判断 ; 冲 4700
2023-05-09
你好 您的分录 是正确的
2020-09-12
你好,是的,分录是正确的。
2022-08-21
你好,那你直接借管理费用贷银行存款,不需要用两个科目,
2021-07-04
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