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老师:非房企一般纳税人,出售房产,销售额10万,销售增值税9000元,在税局预缴了增值税50元,在月度申报时,增值税抵减表里:有抵减金额50元,可是主表中没有带出预缴的50元,是怎么回事?

老师:非房企一般纳税人,出售房产,销售额10万,销售增值税9000元,在税局预缴了增值税50元,在月度申报时,增值税抵减表里:有抵减金额50元,可是主表中没有带出预缴的50元,是怎么回事?
2022-07-07 22:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-08 00:50

同学你好 需要在附表四的本期实际抵减的中把50元填进去才可以。

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快账用户9354 追问 2022-07-08 06:59

老师:附表4填了,可主表也没带出来?

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齐红老师 解答 2022-07-08 08:37

你把附表4的填表结果发过来吧?

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齐红老师 解答 2022-07-08 13:46

如果填好了,可以带出来的

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快账用户9354 追问 2022-07-08 13:51

预缴的增值税是系统自动带出来的,那么也应该在主表里带出来吧?

预缴的增值税是系统自动带出来的,那么也应该在主表里带出来吧?
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齐红老师 解答 2022-07-08 21:45

本期实际抵扣里需要填上。

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齐红老师 解答 2022-07-08 21:46

第7借需要填上数字

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同学你好 需要在附表四的本期实际抵减的中把50元填进去才可以。
2022-07-08
同学你好,很高兴为你解答,你的理解是正确的
2022-03-13
你好,13000是免抵税额,会从出口退税汇总表看到的。
2022-02-09
您好,写了一版,您看看
2020-09-16
本期实际抵减也要填的呀
2022-09-09
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