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请问老师,我们是小规模,6月开了一张3%税率的专票,应该计提增值税50多元,但同时6月有280元的税控盘费用可以减免,一抵扣等于不用缴增值附加,这种账上应该怎么做呢?

2022-07-07 21:01
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2022-07-07 21:03

借应交税费-应交增值税280 贷管理费用280 借银行存款等 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税50多

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快账用户9888 追问 2022-07-07 21:08

老师你好,280元我已经做了:借应交税费-应交增值税-减免 贷办公费 借办公费 贷银行 计提50多元增值税应该:借应交税费-应交增值 贷应交税费-未交增值税 接下来我还需要做什么分录呢?能让账面上体现我实际是不需要缴纳增值税的

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齐红老师 解答 2022-07-07 21:14

不需要做什么分录了,你应交税费的借方比贷方多,账上已经提现了不需要交。

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齐红老师 解答 2022-07-07 21:14

借应交税费-应交增值税280 贷管理费用280 借银行存款等 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税50多

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齐红老师 解答 2022-07-07 21:14

就是上面我写的这个分录就行了。 小规模纳税人是不用未交增值税这个二级科目的。

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借应交税费-应交增值税280 贷管理费用280 借银行存款等 贷主营业务收入 应交税费-应交增值税50多
2022-07-07
这个是可以抵减的,你等会等会
2021-01-05
亲,需要截图你主表,和减免表,
2021-01-08
你好,附表四和优惠明显表都要听时间抵减额,而且需要交增值税时才可以填实际抵减额,如果本月不需要交增值税是不能抵减的
2020-12-01
你好,截图下8月份的申报表看下。
2021-08-13
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