您好!他可能是说,他付的没有那么多,比如100,他只付了80,剩下20是积分换的
老师,我们电商零售行业,之前天猫上顾客付的款我们都做未开票收入了,后面才知道有一部分是天猫积分的,也就是说应该从顾客的未开票收入冲回一部分未开票收入开给天猫,就假设我们总共是1000,顾客付了900,天猫积分抵100,所以应该给天猫积分开100的发票,但其实也是货款,不过我们开的6%的服务费发票,这种情况该怎么写摘要和入账啊?
老师 我客户是做电商的 有出去是服务费,进来的也是从天猫平台和阿里巴巴平台开进来的服务费,客户说开的这个服务费是不需要付款给对方的,说的用天猫积分兑换的?您知道这是什么一个情况吗?
我有一个小规模的客户,这个客户主要是帮别人的天猫店卖货,然后按卖货金额提佣金,给这个天猫店开服费的发票,现在遇到的问题是,像天猫直通车的费用,也是需要我们这个小规模纳税人来承担,但是这个费用的抬头,天猫平台开出来的是我们服务的这家客户的抬头,所以这个费用我这个小规模该如何入账呀
老师好 第一个问题: 我们公司有信息服务费的进项专用发票,但不是通过公对公打款来的,是通过直播平台打赏后直播平台开出来给我公司的。如果客户需要采购我们家商品可以把这个信息服务费发票连同商品一起出给客户吗?客户是公对公打款过来的。 第二个问题: 是信息技术服务*信息服务费专用发票的进项,开出去可以是现代服务*服务费的专票吗?
我们在天猫上销的东西是30元,用天猫积分抵扣1元,客户付了29元,我们收到30元。抵扣的1元天猫积分,天猫平台要求我们开1元发票给天猫,我们又开发票给天猫平台(咨询费--服务费)天猫消费积分1元,后期开猫不会开票给我们了,这种情况财务怎么来做呢
预付厂房租金抵消防安装费。房租和消防安装同时收到发票,如何账务处理呀?
某公司2023年12月份与销售有关的业务如下:(1)销售A产品3000件,每件售价200元,适用的增值税税率为13%。(2)销售B产品1000件,每件售价350元,适用的增值税税率为13%。(3)以银行存款支付产品广告费3500元、增值税税额为210元。(4)结转已销产品生产成本:A产品单位生产成本为每件120元,B产品单位成本为每件210元。(5)结转“本年利润”账户。
某公司2023年12月份与销售有关的业务如下:(1)销售A产品3000件,每件售价200元,适用的增值税税率为13%。(2)销售B产品1000件,每件售价350元,适用的增值税税率为13%。(3)以银行存款支付产品广告费3500元、增值税税额为210元。(4)结转已销产品生产成本:A产品单位生产成本为每件120元,B产品单位成本为每件210元。(5)结转“本年利润”账户。
某公司2023年12月份与销售有关的业务如下:(1)销售A产品3000件,每件售价200元,适用的增值税税率为13%。(2)销售B产品1000件,每件售价350元,适用的增值税税率为13%。(3)以银行存款支付产品广告费3500元、增值税税额为210元。(4)结转已销产品生产成本:A产品单位生产成本为每件120元,B产品单位成本为每件210元。(5)结物兰太年利润”账户。
结转已销产品生产成本:A产品单位生产成本为每件120元,B产品单位成本为每件210元。
以银行存款支付产品广告费3500元、增值税税额为210元。
销售b产品1000件每件售价350元适用的增值税税率为百分之13会计分录
销售A产品3000件,每件售价200元,适用的增值税税率为13%
个体户股东中途退股,未分配利润为负数,新股东不承担负数结转,怎么处理
销售A产品3000件,每件售价200元,适用的增值税税率为13会计分录以及计算过程
不是的 就是电商平台从阿里巴巴和天猫平台开的服务费都是不需要付款的,他说说平时已经从销售的商品里扣了
您好!这个是天猫收的平台服务费吧
对啊 但是他又说开的服务费发票不需要通过公账付款
我不太理解他那个服务费发票
您好!因为它已经直接扣了
那账上怎么做账 扣了也没通过公账体现出来扣了
你好!这个你们收款的时候体现啊。不是从你们的款项里面扣了
怎么提现啊
你好!比如你在京东上卖货100元,然后实际收到98,京东扣了2元 借销售费用2 银行存款98 贷主营业务收入100
问题是从平台开了服务费进来(进项),这张发票做账贷方做什么科目
你好!那你这样,借应收账款100 贷主营业务收入100 然后借销售费用 应交税费—应交增值税—进项税额 银行存款98 贷应收账款100
直接冲减应收账款吗
你好!是的,就是这个意思