是的,是这样账务处理的
公司预付了1年(2020.6.1-2022.5.31)职工宿舍房租费,预付时借预付款12万,贷银行12万。收到全额发票时借应付职工薪酬~福利费12万,贷预付款12万。每月摊销时借管理费用1万,贷应付职工薪酬1万。因为按月摊销到月末,年末应付职工薪酬会有借方余额是否可以?以上会计处理是否可以?
老师,比如我之前预付给供应商2万了,我是借预付,贷银存,现在我收到10万的发票了,我借成本,贷预付10万,这样子体现我欠供应商的8万可以吗,等到我下次付余款时,借预付8万,贷银存,合理吗,
借管理费用工资13,000,贷应付职工薪酬,13,000,这是计提的分录,发放的时候借,应付职工薪酬1万,贷银行存款1万,那我这剩下3000要怎么记?
加油费付款时借预付贷银存2万,收发票借费用贷预付1万,但我把这两笔分录都做到应付了,余额剩下1万是把剩1万的余额调借预付1万贷应付1万?
本月支付电费10000元,借:预付账款10000,贷:银行存款,收到发票借:管理费用-水电费1万,贷:进项1000,预付9000,这个分录正确吗?收到的预付怎么冲不了1万的
当期公允价值损益,如何做会计分录?
餐厅厨房购买大桶洗洁精,应该记入什么科目?
现有库存商品价值50000元,卖出这批库存商品收入47000,应该怎么写会计分录?
你好老师,买材料的款付了,发票一直没有开,做账也做了,凭证后面没有附件,怎么做?
请问,做账时公司做的吊顶记到哪个会计科目
老师,1、供应商给已经给我们开票,但是我们没给他们付款也没有收到货,这样的怎么做会计处理?
朴老师回答我的问题啊啊
老师,个人股权转如果按转让价格10万转出,实际原值为0,利润是负数,这样算要交多少印花税和个人所得税呢?
目前直播课没有开始 一直在看录播课想了解所有的科目明细都有哪些明细 在哪里索取
一次性补发上一年的工资如何申报个税。上一年一直没有0申报。
之前收发票已经做到应付科目一万不用调整吗?
之前的可以不用调整的额