您好,对的,不需要进项转出,是开票。
老师我本月开了一张13%的专票 和一张负数9%的专票 我报税这么填对吗
老师我本月开了一张13%的专票 和一张负数9%的专票 我报税这么填对吗 老师我这个需要进项税额转出吗?怎么填呀
老师,我开了一张红字发票,然后又开了一张篮字发票,篮字发票是红字发票的一般,所以这个月的销售额和税额都是负数,请问我添加报表的时候怎么填写,又需要特别注意填写的地方吗,我销售额和税额在申报表里都填写负数吗?
老师,我发现9月里有一张成本票对方开错了,但9月已经勾选抵扣了进项,现在需要对方作废掉,我这边怎么处理呢?步骤是1.发起红字信息2.做做原分录负数3,在本月申报表填进项税额转出金额是这张发票上的税额,就这些步骤对吗?老师
公司3月1日之前小规模纳税人,那么网上平台销售货物3个点,那么现在从3月1日起为一般纳税人了,商品不一样税率也不一样,这个收入怎么做。?
老师,请问这几张表逻辑关系对吗?
公司收到个人的装卸费发票是一月的,支付是三月的,个税申报是按劳务报酬所属期是按那个月?
固定资产明细账是什么账?
老师,麻烦问一下,我们给a公司打的款,但是b公司给我们开的发票,AB是同一家公司,我把a公司记成了预付,把b公司记成了应付,这个该怎么调整啊?
老师,怎么控制税负率
公司是饲料行业,可以开免税发票的还可以开征税业务吗?
企业出售已提完折旧的小货车,会计分录如何做?谢谢老师!
如果在24年汇算清缴的时候想交点企业所得税,可是24年12月报表是不需要交税的,这个该怎么交税?需要调整什么?
老师,出差的机票,开具发票必须符合哪些要求,才可以增值税和企业所得税都可以抵扣呢?
老师那我申报出现了这个。这是啥意思呀
是20栏这里要填吗?
老师,我这个月还收到了一笔返点供应商开的是不是要转出呀
您好,是的,填报到附表二进项税额转出。