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老师,咨询服务公司,年初支出一笔项目合作款,未取得发票,这一笔如果在年度汇算清缴时任未取得发票,是不是就得纳税调整缴纳企业所得税?

2022-07-06 09:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-06 09:18

对的是的,是这么做的,如果你做了成本费用的是这么做,如果你做了往来的话,不用调整。

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快账用户8953 追问 2022-07-06 09:27

当时以项目合作款付出去了,做到其他业务成本了,这个如果开票的话,能开什么内容

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齐红老师 解答 2022-07-06 09:33

当时你们合同是怎么签订的?

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齐红老师 解答 2022-07-06 09:33

开出去的都是咨询服务的话,对方给你开咨询服务或者是劳务费都可以。

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快账用户8953 追问 2022-07-06 09:42

嗯,我们开出去的都是咨询服务,对方是个人,代开咨询服务和劳务,哪个缴的税少,金额在10万左右

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齐红老师 解答 2022-07-06 09:45

你好,劳务的话,他和咨询是一样的,都是劳务报酬,个税40%。

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快账用户8953 追问 2022-07-06 09:47

如果对方是企业法人的话,是不是只能代开劳务

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齐红老师 解答 2022-07-06 09:49

法人的话你得问下,税务局给你们开发票。

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快账用户8953 追问 2022-07-06 09:53

好的,谢谢老师

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齐红老师 解答 2022-07-06 10:12

不用客气,工作愉快。

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相关问题讨论
对的是的,是这么做的,如果你做了成本费用的是这么做,如果你做了往来的话,不用调整。
2022-07-06
你好 ;      是的; 这笔要调增处理 ;         会调增处理; 如果不调增  会 有税务风险; 的 
2022-08-17
填在其他调整事项就可以的哦 
2023-04-17
同学,你好,这个已经调过账了,和之前没有关系了,直接当年做账就行了。
2021-05-21
您好,不是,汇算清缴前取得发票,不需要纳税调增
2022-05-24
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