对的是的,是这么做的,如果你做了成本费用的是这么做,如果你做了往来的话,不用调整。
老师,请问一下,企业所得税年度汇算时,只要取得 了发票就可以不用纳税调整。我现在有几笔费用属于2020年支出,已经入了费用,现在2021年取得了发票,应该怎么入账?是附在原装订凭证后面还是怎么操作
老师,咨询服务公司,年初支出一笔项目合作款,未取得发票,这一笔如果在年度汇算清缴时任未取得发票,是不是就得纳税调整缴纳企业所得税?
老师,公司支付给个人的项目合作款计入了其他业务成本,未取得发票,在年度汇算清缴时需要纳税调增,缴纳这笔费用的所得税是吗?支付的款项没取得发票有其他风险吗?
请问老师,公司1-3季度进货没有取得发票,如果四季度还是无法取得发票企业所得税在四季度调高一部分,明年汇算清缴的时候再补交一部分企业所得税
老师,去年支付的项目合作款(业务介绍费),入到其他业务成本了,汇算清缴前未取得发票,这笔费用应该填在纳税调整的哪个栏次
这个题计提折旧没有一个是符合这个公式的
老板一共开了4家公司,一家是育苗基地公司,一家是做护肤品原材料,一家是国际贸易公司,一家是投资公司,老板问我几家公司之间要怎么开票才合适,叫我出一份税务筹划方案给他
开代理记账公司,个体工商户可以吗?这样还是需要三个专职人员吗?
公允模式下的投房出租了,确认收入的时候,不用结转成本是吗?所以可以理解为公允模式下的投房出租是没有成本的?因为他没有折扣减值呀!
这总结为提尾不提头。这道题
纳税人在年应税销售额超过规定标准的月份(或季度)的所属申报期结束后15日内按照本办法第六条或者第七条的规定办理相关手续,老师如何理解这个月或者季度?假设我1月份超过500万标准了,我能在4月份申请成为一般纳税人吗?算逾期吗?没有接到税务通知书
纳税人在年应税销售额超过规定标准的月份(或季度)的所属申报期结束后15日内按照本办法第六条或者第七条的规定办理相关手续,老师如何理解这个月或者季度?假设我1月份超过500万标准了,我能在4月份申请成为一般纳税人吗?算逾期吗?没有接到税务通知书
银行手续费没有需要纳税调整的,需要填写到a105000第23行吗
想要查看企业这个月收入多少增值税专票在哪里查
老师,好。成立上市公司,都要具备那些条件,或者前期都要做那些准备
当时以项目合作款付出去了,做到其他业务成本了,这个如果开票的话,能开什么内容
当时你们合同是怎么签订的?
开出去的都是咨询服务的话,对方给你开咨询服务或者是劳务费都可以。
嗯,我们开出去的都是咨询服务,对方是个人,代开咨询服务和劳务,哪个缴的税少,金额在10万左右
你好,劳务的话,他和咨询是一样的,都是劳务报酬,个税40%。
如果对方是企业法人的话,是不是只能代开劳务
法人的话你得问下,税务局给你们开发票。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。