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小规模增值税申报表上和账务上相差0.01应该怎样改?

2022-07-05 09:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-05 09:31

你好,需要交税吗?不交税的话可以不用管。

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快账用户2351 追问 2022-07-05 09:32

需要交增值税

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齐红老师 解答 2022-07-05 09:33

差额放到营业外收支里面的。

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快账用户2351 追问 2022-07-05 09:33

账务上是对的,申报表上差0.01

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齐红老师 解答 2022-07-05 09:35

好,差额放到营业外收支里面就可以的,这个是四舍五入的,没有关系。

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你好,需要交税吗?不交税的话可以不用管。
2022-07-05
需要交税的吗?如果需要交的话差额可以放到营业外收支
2023-01-06
你好,同学 按照申报表金额,调整尾差,调整到营业外支出科目
2023-12-06
您好同学,如果开票系统里面是529357.03申报表那里手动修改下,如果开票系统里是529357.03,就调账,借应收账款0.01贷应交税费-应交增值税(销项税额)0.01
2023-12-06
您好,申报的时候调整一下就行
2023-04-03
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