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老师我的申报表上和账上的销项税相差0.01,我应该怎样调整?

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2023-12-06 20:28
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-12-06 20:33

您好同学,如果开票系统里面是529357.03申报表那里手动修改下,如果开票系统里是529357.03,就调账,借应收账款0.01贷应交税费-应交增值税(销项税额)0.01

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您好同学,如果开票系统里面是529357.03申报表那里手动修改下,如果开票系统里是529357.03,就调账,借应收账款0.01贷应交税费-应交增值税(销项税额)0.01
2023-12-06
你好,同学 按照申报表金额,调整尾差,调整到营业外支出科目
2023-12-06
您好 请问主营业务收入金额是正确的吗
2023-12-06
你好,需要交税吗?不交税的话可以不用管。
2022-07-05
你好,, 您好,比如您多交税款了,借应交税费,营业外支出0.01贷银行存款。
2022-04-11
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