您好,出口金额与外汇的尾数差额做营业外收入,出口主营业务收入按FOB,运费保费列往来科目。
小规模外贸公司,报关单上出口金额是5716.95美元,外汇上收到5717美元,报关单上成交方式C&F,运费6170.4元,实际付款运费+保费6270.4元,这两笔差额我要怎么做账?
老师,外贸企业与客户销售合同签的是10万美金,收汇也是10万美金。然后报关单上申报销售金额也是10万美金,另外企业还支付了运费是13000美元。 请问这种的,是否可以记账成: 出口时,借: 应收账款 贷:主营业务收入 这个收入是报关单上金额减去运费的金额。 然后再做一笔支付运费时,借:销售费用-运费 13000 贷:银行存款 13000。 还是怎么处理更合适?
外贸企业出口了一批货,销售合同写的10万人民币,并收到了客人汇来的10万人民币。出口成交方式是cif。其中报关单上运费是8000元,保费是1000元。1.这个时候外贸企业怎么记账? 后来客人有将这个运费8000元单独汇给外贸企业,2..这个时候外贸公司怎么记账? 3.保费1000元货代公司不收外贸企业相当于免费了,但是报关单上有体现,3.请问外贸企业怎么记账? 保费1000元货代公司未收,但是报关单上有体现
销售合同收入120000元,并且收到客户汇来的120000元。出口成交方式CIF,报关单上的运费是30000元,保费500元。1、请问出口时怎么记账? 后来收到客户汇来了运费30000元(不过客户汇的是4213.48美金,结汇时汇率7.12),2、收到该怎么记账? 3、因为保费500元货代公司不收外贸企业,相当于免费,这个时候该怎么记账?
老师,我们是外贸出口企业,就是有两单CNF的报关单出现了一下问题 收汇金额和做账金额都是300美金(2100元),报关单总价是FOB价200美金(1400元),开票金额200美金 做账分录是借:应收2100元 贷:主营业务收入 1400(开票金额),其他应付款-运费(代收代付)700元 后边我多申报了100美金,这样报关金额和收汇金额就平了,但是账上应收就又挂了100美金,这样有办法处理吗?该怎么处理呢?
老师船务的账怎么做账务处理
深圳社保入税务局了吗?请问目前深圳社保在哪里增员减员?
老师,我今天上班遇到一个问题,就是我们收到的承兑背书和被背书人都是同一家公司,这样的承兑我收了会有风险吗?
老师,我们用的收银系统美团抖音收钱,我做账怎么做啊,要不要用其他货币资金过度
那我想请问一下,买的那个机械嗯交的定金都半年了,还没给退,当时支付的时候是个人微信付给他对方公司的,然后定金的定子写的是这个定,这个定金对方能给我们退款吗?
生产出口退税企业明细里选择备案清单退税,我以为就是单证备案。税已退,我还要准备备案清单吗,指的是什么?
我们公司提供净水器给商场,不收钱,只有提供的服务费,以及后续换滤芯的钱,这个怎么开票?合同怎么签?
老师,一般纳税人销售货物,24年8月份的业务,但是25年1月才开票,由于之前的会计没有把这笔业务做到24你8月,而且24年已经结账了,应该怎么去做这笔业务呢?
来个懂的老师,比选服务采购,金额27万,响应文件截止日是2月8日,两家供应商在2月7日提交了报价文件。另一家供应商2月5日提交报价资料,但是评分表显示是2月4日,这种属于什么情况?属于空打分吗。属于什么违规操作?
500万元以下的固定资产,在计算应纳税所得额的时候,一次性税前扣除。这个是在平时季度预缴的时候扣除还是汇算清缴的时候扣除?
我发票是这样开的,出口收入按5716.95*6.6651-运费6170.4开,现在要支付的运费是6270.4,怎么列往来科目?
您好,借:应收账款31933.64,贷:主营业务收入31933.64,借:银行存款,贷:应收账款31933.64,其他应收款6170.4,营业务收入0.33,借:其他应收款6170.4,营业务支出100,贷:银行存款6270.4
6270.4是会开票给我们的,怎么变其他应收款,看不大明白
您好,如果能取得发票可以做费用,具体情况具体分析。
老师,我现在就是支付的运费比报关单上的多100,实际还有个保费,报关单上没写,我要怎么做,按实际的支付入销售费用-运费吗
您好,保费也有发票吗?保费有发票可以做费用,不过出口退税的话,只能按FOB作为收入去计算。