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老师,一般纳税人销售货物,24年8月份的业务,但是25年1月才开票,由于之前的会计没有把这笔业务做到24你8月,而且24年已经结账了,应该怎么去做这笔业务呢?

2025-04-25 21:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-25 21:14

你好,可以做 借:应收账款 贷:以前年度损益调整 应交税费-应交增值税(销项税额) 借:以前年度损益调整 贷:库存商品 借:以前年度损益调整 贷:利润分配-未分配利润

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你好,直接冲当期物业费就可以了。借管理费用-2520,贷应付账款-2520。(摘要:更正24年12月X号凭,关联11月X凭证)
2025-02-15
按照税务局核定的时间按期申报纳税。
2024-04-12
你好,你当初怎么做的凭证是做的库存商品和应付账款吗?是的话原分录冲回就可以。,
2020-08-14
您好,红字冲回暂估和结转成本分录,按发票重新入,再重新结转成本
2024-01-29
同学你好,这个月调整对了就可以了
2020-12-28
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齐红老师 | 官方答疑老师

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