是的,需要做增值税结转的分录。
本月没有销项税只有进项税,进项发票已认证勾选抵扣,请问需要做什么分录吗?
老师,请问当期没有销项税额,但有进项且勾选认证了,需要做什么相应的结转分录了
请问老师:当期如果没有销项税额,那当期收到的进项税票还需要勾选确认统计嘛?
老师您好,一般人进项当期没有做勾选认证的当期需要做分录吗?还是勾选认证的时候再做账呢?如果做当期分录怎么做,谢谢
由于本月有免税收入,无销项,但有一份进项,问:1,免税收入需要做账?分录是?2,这份进项如果我们不勾选,需要做账?如果需要做账,是作为待认证进项?分录是?3,如果勾选了,做为留抵税?分录是?4,待认证进项税,有点不太清楚在什么时候用,请指教。
比方说3月入实收资本,在4月今天申报没有滞纳金对吗,还是说4月15日前报才没有
老师 核定征收的个体工商户个人所得税的应税项是按照开发票的不含税金额填的吗?因为核对征收没有建账的
老师,去年加油金额几千的普票在今年汇算清缴前入账费用科目,请问汇算清缴表需要调整吗?
请问下,包工包料的代加工怎么做帐务处理?
老师你好,接到税局短信说开票和取票金额大于交印花税金全税,说存在少交印花税要写情况说明,平时我是开票十己抵扣的进行交印花税,其他未抵扣的进项没交印花税,该怎么解释呢
那改造金额也有几万,如果入长期待摊费是按什么摊销?
您好 转让股权9万元(90%)未分配利润100万元 最低转让价是不是需要99万元
您好,老师!企业用的是小准则,有固定资产减值损失,税务系统负债表没有这个科目应该怎么申报?
外贸出口退税中有5项商品,进项其中一项是收据,其他是可退税专票,那这个收据部分是供应商确定无法开出发票,除了不操作退税系统之外,还要做些什么呢?
老师,这个国家企业信用信息公示系统这里生产经营情况信息纳税总额这边是包括年度汇算清缴,调增补交企业所得税的那个税额吗?比如说我24年交2023年汇算清缴的企业所得税,交了2万,是2023年补交的企业所得税,这个2万要不要算在2023年的,还是算在2024年的?
借未交增值税贷,转出多交增值税。