你好,借管理费用,应交税费应交增值税进项贷银行存款 借应交税费应交增值税转出未交增值税 贷应交税费应交增值税进项
本月只发生进项没有销项税,但本月进项税我已经勾选认证了,现在我要申报,要不要填进项税
我想问一下如果当月只有进项没有销项,需要发票勾选认证吗?
本月没有销项税只有进项税,进项发票已认证勾选抵扣,请问需要做什么分录吗?
有进项票没有销项票,请问进项票需要勾选认证吗
老师,您好,请问待抵扣进项税和留抵税额有什么区别呢,留抵税额是勾选系统已勾选已抵扣,销减进有留底,那待抵扣进项税是没勾选没认证没抵扣的金额么
小企业会计准则下,收到退的所得税,怎么做分录啊
可以合并成一笔分录吗,分开我不会,有点乱 宋生老师,朴老师,家权老师都不要接手
老师,请问昨天更正申报2024年所得税汇算清缴,申请退税没通过,是税管员会来公司核查吧
老师,开通社保,要去那几个地方开通呀?要带哪些资料?
我们是4S店汽车销售有限公司,厂家给我们的返利会计是做这样处理的。请教一下老师,该如何理解这分录
个人既有在别家任职有工资,自己又是个体户。汇算清缴按照哪个规定?虽然6万和专项付加扣除只能扣一次。
老师,这个公司3月份的个税报了吗? 1.这两个图片能看出来,3月份报没报个税吗? 2.在哪个位置能查出来,3月个税是否申报了
老师,去年按正常工资薪金申报了个税,今年代开了劳务发票过来(不用交税),更正成劳务报酬了,发票上注明次月代扣代缴,我这边已经在去年的个税申报上把正常工资薪金更正成劳务报酬了,税务上还会不会有风险,会不会提示没有帮代扣代缴个税
开办期,没收入,一般纳税人,开了个票,测试,又冲红了。可以零申报吗
税务老师查21年和22年的账,说研发费用直接人工是整数,明显有问题,让修改汇算清缴表,这该怎么修改呢,
老师,可以直接放在进项税里面吗
你好,可以这么做的。
老师,那本期不抵扣进项,增值税申报表应该怎么填
在35栏里面填写就可以和底裤的是一样,填写这个月没有销项,留底就是了。