采购退货的,比如对方给你开的专票,你已经认证抵扣了,退回去借应付账款 贷,库存商品 应交税费应交增值税进项转出
老师好!我们是食品加工企业,客户因质量问题已不能再次销售和客户不想再合作而退货的会计分录分别怎么写?
老师,关于采购退货和销售退货,写会计分录的时候,借方和贷方,不知道怎么写
老师,同一个客户,有采购和销售。我们之前采购应付账款计入应收账款得贷方,然后销售计入应收账款得借方。现在要求采购计入应付账款科目。现在调整分录怎么写?
A是销售方,b是购买方,之前A的应收账款是7,然后B给支付了11,然后a把4退货给B,请问退回4元的分录,请写明借贷方和是正负数,要考虑不影响借贷方的发生额
A是销售方,b是购买方,之前A的应收账款是7,然后B给支付了11,然后a把4退货给B,请问退回4元的分录,请写明借贷方和正负数,要考虑不影响借贷方的发生额
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款
销售退回的借应收账款负数 贷主营业务收入,负数 应交税费,负数 借主营业务成本负数借库存商品。