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老师,请问小规模纳税人今年免增值税,确认收入分录里面怎么体现呢,还是需要做“应交税费-应交增值税”,然后转入“营业外收入”吗

2022-07-02 14:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2022-07-02 14:42

不用的,开免税的,没有应交税费,直接借银行存款,贷主营业务收入

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快账用户6042 追问 2022-07-02 14:44

好的,对方不需要发票呢,用做“应交增值税”吗

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齐红老师 解答 2022-07-02 14:48

你好,无票收入和普通发票的是一样的,也不需要用这个科目。

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快账用户6042 追问 2022-07-02 14:53

好的谢谢

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齐红老师 解答 2022-07-02 15:00

不用客气 工作愉快

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相关问题讨论
不用的,开免税的,没有应交税费,直接借银行存款,贷主营业务收入
2022-07-02
您好,不需要做这一笔了,直接就是贷方主营业务收入就可以啦
2022-07-02
你好,是的,,需要确认应交税费应交增值税,最后转入营业外收入
2024-09-26
你好,是的,小规模不用写减免税,贷的:应交税费-应交增值税。减免时:借:应交税费-应交增值税 贷:营业外收入
2021-01-18
你好 借:应交税费—应交增值税 贷:营业外收入
2021-01-19
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